是的,是記入管理費用——職工福利費
請問公司聚餐,是計入管理費用-福利費還是應付職工薪酬-福利費呀?現(xiàn)在餐飲行業(yè)不準記費用了嗎?
工廠籌辦期間,工人餐廳買菜,記管理費用-開辦費,還是記管理費用-職工福利費
工作餐是否記入管理費用——職工福利費?
員工的餐費,記入管理費用—福利費,那要不要再過應付職工福利費?
員工餐費計入管理費用-福利費還是記到制造費用-福利費
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老板想報銷幾萬塊錢的餐費額度,除了餐費入賬之外,還可以入什么名義的成本,從而達到少交企業(yè)所得稅的目的?
這個比較敏感的哈,沒有其他的了
不是一定非要餐費入賬的
那個是他自己吃的,或者接待客人的,不能所有都在一起拿來報銷,沒法證明這些單據(jù)支出的合理性
接待客人和職工的,不是個人費用
是發(fā)生的當月或者次月就要拿來報銷哈
還能以哪些其他的成本入賬呢?因為福利費已經(jīng)超額了
接待費就是計入管理費用-業(yè)務招待費
業(yè)務招待費的額度更低,還有什么可與經(jīng)紀業(yè)務想相輔助的成本?
不能適用那個科目的哈