同學(xué)你好,分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:銀行存款等科目。
老師,1月份銷項稅6萬,進項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進行賬務(wù)處理
有一張4月份的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是做成費用,以至于銷項進項沒平,請問怎么更改做賬分錄
我方3月份開了一張專票,4月初認(rèn)證了進項,抵扣了3月的銷項。4月又紅沖了3月的那張專票(對方?jīng)]抵扣,取消了這筆業(yè)務(wù)),那個進項就留底了,怎么寫分錄?留底的是算5月份還是4月份的賬務(wù)?謝謝老師
一般納稅人從4月份有開一張進項票,沒有銷項,但是六月底有開銷項,而且抵扣了一張4月份的進項票,那我4月份的賬務(wù)是怎么處理,分錄要怎么寫
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應(yīng)交稅費科目因誤計提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒有稅費變動,那么財務(wù)報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務(wù)招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務(wù)費用嗎
老師請問,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)天什么數(shù)?
老師請問我們營業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
那六月份賬務(wù)又怎么處理,畢竟抵扣了4月份那張發(fā)票
同學(xué)你好,6月時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。這樣就行了。