避免不了,那個7月份的發票,只能7月份用,如果你不想6月預繳企業所得稅。你只能更改報表做虧
甲貨物運輸企業為增值稅一般納稅人,2019年8月發生以下業務 (1)提供貨物運輸服務,取得含積收入260萬元;收取價外收入9.7萬元,并開晨了增值 稅通發 (2)當月購進一輛辦公自用的小汽車,取得機動車統一銷售發票上注明的價稅合計金額20 (3)將部分自有車輛對外出租,取得不合稅租金收入6萬元;提供車輛停放服務取得含稅 收入10萬元 (4)購進一批零部件,取得對方開具的增值貌專用發票,發票上注明金額50萬元
老師,你好! 我們有家客戶,是一般納稅人,企業名下沒有汽車,但是產生了汽油費,有專票和普票,在6月份的時候,可以有充值加油卡,款項從公賬出的,但是當時是沒有發票的,10月份開始做賬的時候,發現客戶有提供好幾張加油專票和普票過來,客戶想專票可以抵扣進項稅,普票可以做費用,請問,現在給補簽私車公用協議可以嗎?租賃日期從7月份開始,是按租賃費用是按月付好,還是季付好哦?
某汽車制造公司為一般納稅人,去年八月,有關生產經營業務如下:1.購進機械設備取得增值稅專用發票注明的價款20萬元,該設備當月投入使用。2.購進原材料一批,賣價200萬元,取得增值稅專用發票,款已付,材料驗收入庫。3.購進辦公用電腦一批,買價50萬元,取得增值稅專用發票,款已付,電腦交付使用。4.從小規模納稅人處購進汽車零件,取得由當地稅務機關開具的增值稅專用發票注明價款20萬元。5.以交款提貨方式銷售A型小汽車一批,共計售價450萬元,開具增值稅專用發票。6.銷售B型小汽車一批給特約經銷商,共計含稅銷售額678萬元,開具了增值稅專用發票。7.將新研制的c型小汽車5輛作本企業中層干部,每輛車價10萬元,共計取得收入50萬元,最新小汽車是無市場銷售價格,C型小汽車的利潤8%。8.銷售汽車零配件一批,取得含稅銷售額22.6萬元款項收到。已知:增值稅率13%,消費稅8%求:1.計算該企業本月應交增值稅額2.計算該企業本月應交消費稅額
【例題】甲企業為一般納稅人,2022年8月發生如下業務,本業務不涉及消費稅:1、銷售汽車,開具增值稅專用發票,金額為100萬元,稅額為13萬元,收取違約金20萬元。2、提供運輸業務,開具增值稅專用發票,金額為100萬元;3、出租小汽車,取得價稅合計金額為90萬元;4、將自產的10輛小汽車用于對外投資,已知該類型的小汽車近期平均不含稅售價為20萬元/輛;5、將外購的一批汽車零配件無償贈送給乙企業,無最近售價,已知該批零配件成本為30萬元;6、將外購的清潔劑用于職工福利,含稅金額為11.3萬元;7、丙企業采購小汽車10輛,采購量較大,給予9折的優惠,已知銷售額與折扣額開在同一張發票上,原價為150萬元(10輛不含稅銷售額);僅求銷項稅額?
麗云汽車集團為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬元,該企業2022年6月有關生產經營業務如下:(1)以直接收款方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛,每輛不含稅銷售價15萬元,開具增值稅專用發票注明金額150萬元,注明稅額19.5萬元。價稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷方式銷售S輛小汽車給某汽車4S店,每輛汽車不含稅售價18萬元,開具增值稅專用發票注明金額90萬元,稅額11.7萬元(3)當月以轉賬支票方式購進原材料取得增值稅專用發票注明金額60萬元,稅額9.6萬元;并以銀行存款支付購進原材料運費取得增值稅專用發票注明金額2萬元,稅額0.2萬元。(4)企業以商業匯票結算方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發票注明金額6萬元,稅額0.96萬元。(5)企業將倉庫中原生產用鋼材改用于企業車間的職工集體福利。該批材料原購入成本為52萬元,進項稅額8.32萬元。現做進項稅額轉出處理。要要求:計算該企業2022年6月應繳納的增值稅稅額,并編制經濟業務會計分錄。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
如果我不想預繳,那賬務上有什么合理合規的避稅辦法嘛,就不算數瞎改報表的那一種
沒有同學,都是通過增加成本和費用的方法
這個沒有辦法做預提嘛
同學,你是7月份發生的事情,這個會計遵循權責發生制
那如果我更改報表做虧損,這個有沒有什么影響
沒有問題因為這個是季度預繳,匯算清繳才要按照你們年報調整