銷售當(dāng)月未開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)2月份銷售開(kāi)票,沒(méi)有確認(rèn)收入,3月份確認(rèn)收入,對(duì)增值稅有什么影響
您好老師,上個(gè)月銷售了10幾萬(wàn)的貨物當(dāng)月沒(méi)來(lái)得及開(kāi)具發(fā)票了,下個(gè)月開(kāi)具發(fā)票了,上個(gè)月確認(rèn)收入了,增值稅的銷項(xiàng)稅當(dāng)月先計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候再轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅可以不
老師您好:3月份銷售,貨已發(fā)出未開(kāi)票,當(dāng)月確認(rèn)了收入,發(fā)票今天剛開(kāi)出,現(xiàn)在開(kāi)票怎么做賬務(wù)處理啊
老師您好:3-6月銷售貨物都未開(kāi)票,7月份開(kāi)具,那銷售當(dāng)月未開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)增值稅嗎?
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對(duì)方?jīng)]讓開(kāi)發(fā)票,我們這個(gè)月銷項(xiàng)多,也就沒(méi)給客戶開(kāi)票,次月才進(jìn)行開(kāi)票,那本月要不要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入,那增值稅怎么寫(xiě),做未開(kāi)票收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)月不確認(rèn)收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說(shuō)商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認(rèn)收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師一般納稅人不管差額征收還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個(gè)點(diǎn)稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)票合同,然后差額征收就是按9個(gè)點(diǎn)算,不能簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師您好,我想問(wèn)下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個(gè)清理我最后做了營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)增值稅是3%減按2%計(jì)算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個(gè)季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒(méi)有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,個(gè)體戶開(kāi)出36.5萬(wàn)1%增值稅發(fā)票,對(duì)方匯入36.5萬(wàn),個(gè)體戶法人想把這個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個(gè)體戶賬戶才不虧啊
注冊(cè)資本未實(shí)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項(xiàng)設(shè)備,原始價(jià)值為50萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)殘值率為10%,個(gè)年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算內(nèi)涵報(bào)酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國(guó)家年度公示時(shí)間是多少
老師,你不是說(shuō)差額征收全額開(kāi)票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報(bào)時(shí)間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專用繳款書(shū),在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來(lái)嗎?
老師三月份銷售的,當(dāng)時(shí)未確認(rèn)增值稅,只確認(rèn)了收入,現(xiàn)在怎么處理啊
先沖減原來(lái)分錄,再做分錄