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老師您好:3月份銷售,貨已發(fā)出未開票,當月確認了收入,發(fā)票今天剛開出,現(xiàn)在開票怎么做賬務處理啊

2022-06-01 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-01 19:37

借應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費就是你紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的

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快賬用戶7930 追問 2022-06-01 19:40

就是收票時做一筆之前一樣的分錄(負數(shù)),再做一筆正數(shù)的分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-01 19:40

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶7930 追問 2022-06-01 19:47

那老師 上個季度已經(jīng)按照收入申報納稅了,這個季度開票后怎么申報收入呢

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齊紅老師 解答 2022-06-01 19:47

你好,你是小規(guī)模的嗎?

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快賬用戶7930 追問 2022-06-01 19:47

是的老師 我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-06-01 19:51

小規(guī)模你得去稅務局申報之前繳納了稅款嗎?如果沒有交稅的話,你這個月在第十欄不超過45萬的,在記事欄填寫,填寫的是你的開票收入減去這個無票收入。

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借應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費就是你紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的
2022-06-01
你好;? 沒有開 ;你之前應該做無票收入報稅結轉成本的; 你21年做了那些分錄? ?
2022-05-31
同學你好先紅沖未開票收入然后再做開票收入
2022-12-19
你好,沒有發(fā)貨的可以不確認收入。
2024-06-12
借應收帳款,貸預收賬款,應交稅費,應交增值稅。做這一個先不要做收入。
2024-06-12
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