借應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費就是你紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的
老師您好:3月份銷售,貨已發(fā)出未開票,當月確認了收入,發(fā)票今天剛開出,現(xiàn)在開票怎么做賬務處理啊
老師,你好,請問下,我在21年出的貨,已做了賬發(fā)出商品,一直未開票出去,現(xiàn)在11月份又把票開出去了,當時也未確認收入,等今年11月份才確認了收入,也申報了稅款,請問下,這部份賬應該怎么調整呢?稅局會查到這批開票的異常。
當月已開銷貨單和銷售出庫單,但是當月未開票,不確認收入,那銷售出庫單轉借方:發(fā)出商品 貸方:庫存商品 ,那我當月未開票,銷貨單不轉憑證么?還是怎么處理?
#提問#老師5月份發(fā)票已開出,貨未發(fā)出,也為收款,當月怎么確認收入?結轉成本怎么處理?倉庫未發(fā)貨暫估嗎?
#提問#老師5月份發(fā)票已開出,貨未發(fā)出,也未收到貨款,當月怎么確認收入?結轉成本怎么處理?倉庫未發(fā)貨暫估嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒有進項發(fā)票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個情況,客戶要我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品,這個產(chǎn)品要開模,于是我們和客戶協(xié)商模具費由客戶出,等達到一定的業(yè)務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業(yè)務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
老師請問交易性金融資產(chǎn)的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業(yè)講建筑行業(yè)的,現(xiàn)在還有哪位老師在講哈?
高新技術產(chǎn)業(yè)需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優(yōu)惠政策
老師外貿(mào)公司,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)胚布,打板費如何做分錄,
就是收票時做一筆之前一樣的分錄(負數(shù)),再做一筆正數(shù)的分錄對嗎
對的是的,是這么做的。
那老師 上個季度已經(jīng)按照收入申報納稅了,這個季度開票后怎么申報收入呢
你好,你是小規(guī)模的嗎?
是的老師 我們是小規(guī)模
小規(guī)模你得去稅務局申報之前繳納了稅款嗎?如果沒有交稅的話,你這個月在第十欄不超過45萬的,在記事欄填寫,填寫的是你的開票收入減去這個無票收入。