您好!你是說(shuō)第二個(gè)4000萬(wàn)的補(bǔ)助嗎?
18、某企業(yè)本期以28萬(wàn)元的價(jià)格,出售設(shè)備一臺(tái)。該設(shè)備的原價(jià)為30萬(wàn)元,已提折舊5萬(wàn)元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),本期出售該設(shè)備影響當(dāng)期損益的金額為( )萬(wàn)元。 這道題的分錄怎么寫?不是說(shuō)出售的要計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目嘛?
請(qǐng)問老師,咱們平臺(tái)《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》題庫(kù)第三章固定資產(chǎn)的綜合演練的最后一道題,問甲公司出售該設(shè)備影響當(dāng)期利潤(rùn)總額的金額,解析說(shuō)的是固定資產(chǎn)損益的最終金額,沒有算上2023年1月的折舊。(附圖1) 但是我看另外的資料上,影響當(dāng)期利潤(rùn)總額的金額有加上固定資產(chǎn)的折舊。(附圖2、3) 那到底影響當(dāng)期利潤(rùn)總額的金額,要不要加上固定資產(chǎn)的折舊呢?
寫到多選題的A選項(xiàng),當(dāng)期應(yīng)計(jì)入損益的政府補(bǔ)助是1030萬(wàn)元,只是把230? 800得出來(lái)的,但是當(dāng)期取得與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助還有1500萬(wàn)元,隨著當(dāng)年資產(chǎn)計(jì)提折舊,那么遞延收益也就要轉(zhuǎn)入其他收益,同樣也影響了損益。請(qǐng)問為什么不考慮這部分的損益呢
需求:想要滿分答案 題目:你認(rèn)為企業(yè)每月應(yīng)在月初還是月末計(jì)提固定資產(chǎn)折舊?為什么? 我的答案 : 一般是月末計(jì)提,因?yàn)榭赡墚?dāng)期會(huì)有增減變動(dòng)情況下也不會(huì)有影響,當(dāng)月新增固定資產(chǎn)不提折舊,當(dāng)月減少固定資產(chǎn)照提折舊,所以最好是做減少處理前計(jì)提折舊 教師批語(yǔ): 從答出的理由再思考一下月末還是月初計(jì)提更合適?
老師題目影響當(dāng)期損益:第二題按照總額法資產(chǎn)不是也要折舊 會(huì)有管理費(fèi)用嗎 不是也影響當(dāng)期損益 為啥答案沒有考慮
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,25年申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,收入費(fèi)用可以都填0嗎