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請問下小規模納稅人減免增值稅的分錄怎么寫

2023-07-15 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-15 11:35

主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ???? ??應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免

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快賬用戶8026 追問 2023-07-15 11:37

老師,是當季度做減免還是下季度減免

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齊紅老師 解答 2023-07-15 11:37

是在季末做減免的分錄

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快賬用戶8026 追問 2023-07-15 11:38

我上季度沒做減免,能在這季度補做減免嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-15 11:39

這個是可以的,沒問題,只要沒跨年

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快賬用戶8026 追問 2023-07-15 11:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-15 11:41

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ???? ??應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
2023-07-15
您好
借:應交稅費
貸:營業外收入
2024-04-07
你好!借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入0減免稅額
2023-10-31
同學你好 借,應交稅費一應增 貸,營業外收入
2020-09-10
你好 借銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費 借應交稅費 貸 營業外收入
2021-04-15
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