你好!305490/1.01*0.01就可以了 2,不用交企業所得稅。
某商業企業為增值稅小規模納稅人,2019年第二季度發生以下銷售(1)銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關代開增值稅專用發票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業企業第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
某商業企業為增值稅小規模納稅人,2019年第二季度發生以下銷售(1)銷售給某小型超市一-批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關代開增值稅專用發票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業企業第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
1. (計算題) 甲企業為居民企業,2022年發生部分經濟事項如下: (1)銷售產品收入2000萬元,出租辦公樓租金收入120萬元,信息技術服務費收入40萬元; (2)用產品換取原材料,該批產品不含增值稅售價35萬元; (3)實發合理工資薪金總額1000萬元,發生職工福利費150萬元,職工教育經費30萬元,工會經費12萬元; (4)支付訴訟費2萬元,工商行政部門罰款3萬元,母公司管理費68萬元,直接捐贈給貧困地區小學7萬元; (5)繳納增值稅90萬元,消費稅19萬元,資源稅6萬元,城市維護建設稅和教育費附加10.9萬元。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算甲企業2022年度應納企業所得稅的收入總額是多少? (2)計業務3準予稅前扣除的金額是多少? (3)計算業務4準予稅前扣除的金額是多少? 計算業務5準予稅前扣除的稅金是多少? (5)計算甲企業2022年度應納稅所得額是多少? (6)計算甲企業2022年度應納的企業所得稅是多少?
老師,請教兩個問題,1.如果我們公司1-2季度,利潤總額為500萬或300萬,那我們應該要交的企業所得稅分別是多少,怎么計算? 2.就是我們找的卸貨的臨時工,每個月結一次費用,對方又提供不了發票,這個要怎么申報納稅?
請問老師兩個問題:個體工商戶,1、季度銷售額不含稅收入填305490元的話,請老師直接告訴我,要交多少錢增值稅費用?因為我不確定的計算的對否。2、季度利潤5萬元,要交多少企業所得稅?謝謝
減資登報公告后不想減資了,如何撤銷?
老師,股東借款可以轉實收資本嗎? 該怎么做賬呢?
老師,請問如果是小規模,每月開票30萬,然后如果一個月開了18萬,另外兩個月開了12萬,加起來30萬,請問可以嗎?
老師,一個新員工4月入職工資5400元,不填寫任何專項附加扣除,因為他在另一家公司填寫了,他4月工資申報會扣個人所得稅嗎?
您好老師,外貿企業出口退稅的進項發票已勾選統計,數據自檢時出現提示進項發票有誤,這份發票還可以撤回嗎,撤回發票重新開具后,這份發票在當月還能在勾選統計嗎?麻煩老師指點!
老師好,"投資款 "寫在留言行不
老師你好,我公司銷售設備配件,領導現在想定價是廠家來貨成本加百分之四,廠家和我們票面稅率都是13,請問毛利率這么低,稅務上會有風險嗎
公司做審計報告,把2022年報表及科目調整,將涉及的主營業務成本沖減做些研發費用,這個沖減的科目如何做憑證
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票