你好,這個是不可以的哈
請問轉為一般納稅人之前的專票,其進項稅額可以在轉為一般納稅人后抵扣嗎?比如7月正式成為一般納稅人。而6月取得的專票進項在7月份能認證并抵扣嗎?
您好老師,我想問一下輔導期一般納稅人,八月份開了銷項發票,九月份勾的七八月份的進項,我想問一下能抵扣八月份的銷項嗎
小規模納稅人7月分開具的進項稅率13%發票,10月份變更為一般納稅人開票7000左右的銷項稅能抵扣
去年十月份公司由小規模轉為一般納稅人,十月份取得的進項發票能抵扣嗎
出口企業六月份是小規模,六月底出口貨物,七月份升為一般納稅人,銷售發票八月份開的進項發票是7到8月份開的,請問能否申請退進項稅?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那是不是我六月份開的發票只能抵扣六月份開進來的進項稅,以后月份開的發票都不能抵扣
我六月份開的發票只能抵扣六月份及前期開進來的進項稅
好的,謝謝老師!
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