是這個股東拿著材料的發票來報銷,然后直接沖這個往來。
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現金,借,銀存。貸現金可以嗎
第一個分錄(轉1) 借:應付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應交稅費—增值稅300 貸: 應付賬款—A公司材料款 1500 第二個(轉2)沖回A公司預付材料款 借:應付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(轉3)預付A公司材料 借:預付賬款—購材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(轉4)預付沖應付 借:應付賬款—購材料款1500 貸:預付賬款—購材料款1500 還有一個銀字(預付A公司材料款) 借:應付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應收票據500 我想咨詢一下會計大神這幾個分錄對嗎?如果正確怎樣解釋呢?
#提問#公司掛靠我公司資質,打款到老板私戶老板再轉入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領用借:生產成本,貸原材料 生產出產品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉去轉來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉公戶
老師我們公司買材料有些現金付點了,我能不能這樣做賬,先把錢轉給公司材料采購員,等材料發票收到了來沖減,借:其他應收款-**貸:銀行存款 拿來發票:借:應付賬款-材料商 貸:其他應收款-**,這樣做行不行
老師請問公司現金支付可以通過其他應收款來支付嗎?如:轉錢給股東或法人,借:其他應收款~股東法人,貸:銀行存款,現金支付時,借:管理費用,貸:其他應收款~股東法人
拉表格求和為o,只有雙擊單元格才能求和,怎么批量雙擊,或者取消這種不能求和的狀態?
我們公司是小規模納稅人,買東西我們員工用備用金支付的小金額的,可以讓供應商開發票給我們公司嗎
老師,這個表有12個月,怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
老師,老板來報銷的房費和餐費我給入業務費或差旅費
工商年報 通訊地址是填寫實際經營的還是營業執照的地址呢?
老師,了解倉儲保管合同的,貨物交付在平臺上,
老師,上年的材料發票,已認證抵扣,但材料未入賬,現在應該怎么做分錄?
企業所得稅匯算清繳時顯示營業收入與財務報表的數據0不一致但是財務報表我已經報完了,怎么顯示是0不一致呢?
通過第三方融資平臺融資,和自己企業去銀行貸款融資的區別
剛從代理記賬拿回來的賬,24年暫估八十多萬,總暫估是將近300萬,匯算清繳他們不給我,這我咋整呀老師?
嗯 謝謝老師 那工地一些零散的小活 老板直接現金 有時候支付寶轉款 這種情況 可以拿轉款記錄沖其他應收款嗎
來報銷的時候,就可以從他的往來。