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異地工程項目,6月份開的發票,7月份在異地電子稅務局,申報這筆,預繳稅款。能不能在7月注冊地電子稅務局申報時,抵減。

2023-07-13 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-13 14:38

你好,同學,可以抵減

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快賬用戶4230 追問 2023-07-13 14:42

6月開異地工程票,7月異地申報預繳,7月注冊地申報,可以抵減異地這筆稅款是吧? 有的老師又說6月開票,要6月異地申報預繳,然后7月注冊地申報時才可以抵減。 第一次做這個異地的,所以不清楚到底是哪種情況。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:45

同學,你7月申報6月份的申報表時可以抵扣

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快賬用戶4230 追問 2023-07-13 14:50

7月份(就是現在)是申報6月份開出的發票相關的稅款。 那這個可以嗎?“6月開異地工程票,7月異地申報預繳,7月注冊地申報,可以抵減異地這筆稅款是吧?”

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:54

你好,是可以的,沒問題

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快賬用戶4230 追問 2023-07-13 15:04

嗯。老師,剛看了, 根據《國家稅務總局關于發布<納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法>的公告》第八條規定: 納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,向建筑服務地主管稅務機關預繳的增值稅稅款,可以在當期增值稅應納稅額中抵減,抵減不完的結轉下期繼續抵減。納稅人以預繳稅款抵減應納稅額,應以完稅憑證作為合法有效憑證。 就是可以理解為,7月異地預繳增值稅稅款,7月注冊地申報時可以抵減,沒抵減完的可以結轉8月繼續抵減。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:18

同學,同學,是這樣的

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快賬用戶4230 追問 2023-07-13 16:09

好的,老師。 1、第八條規定,最后一句的意思,是不是,異地預繳完稅款,注冊地申報才可以抵減?還是說異地申報完,注冊地申報就可以抵減? 2、注冊地申報時,增值稅及附加稅--表四-- 第3行---建筑服務預征繳納稅款 ---本期發生額,這個數據是系統自動帶出來的,還是我們手動輸入?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:17

同學,是自動帶出來的,第一個是那個意思

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快賬用戶4230 追問 2023-07-13 16:21

第一個是那個意思,指的是,異地預繳完稅款,注冊地申報才可以抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:28

是的,同學,是這樣的

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你好,同學,可以抵減
2023-07-13
是的,6月份開票,6月份就要在項目地預繳稅款,然后7月申報6月稅款時才可以扣除。
2023-07-13
預繳的所屬期你怎么選擇的 你選擇11月份的 這個月申報就可以抵扣
2021-12-04
你好,個稅的你問項目所在地稅務局那邊他有全員申報的,也有定額的,大部分都是全員申報,本月申報的是上一個月發下去的。
2023-07-17
項目地所在稅務局申報時就可以抵扣。就是申報3月所屬期增值稅稅就可以抵扣。
2024-03-22
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