是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的????
老師,一家單位去年給我開(kāi)了專(zhuān)票,今年給我紅沖了,進(jìn)項(xiàng)我去年就已經(jīng)認(rèn)證了,今年我申報(bào)的時(shí)候是不是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫(xiě)在:紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行
老師,我這邊是建筑行業(yè)的,去年有家進(jìn)項(xiàng)普票入賬了,今年老板說(shuō)和供應(yīng)商那邊什么問(wèn)題,需要把一部分踢出來(lái)紅沖,被踢出來(lái)的去年那部分先暫估,今年紅沖本月重新開(kāi)完沖這個(gè)暫估可以嗎?
老師,我問(wèn)下,去年我們公司是小規(guī)模納稅人,今年申成一般納稅人了,但是去年有張發(fā)票上游開(kāi)錯(cuò)了,今年退回去了紅沖重新開(kāi)發(fā)票給我們,那這個(gè)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,填申報(bào)表的時(shí)候,轉(zhuǎn)出項(xiàng)目選哪個(gè)呢?謝謝。
去年收回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,但是去年已經(jīng)入賬,今年叫了供應(yīng)商沖紅重開(kāi)了,我收到這張發(fā)票如何做賬
供應(yīng)商去年給我們開(kāi)的專(zhuān)票,今年年初紅沖后重新開(kāi)的,今年報(bào)稅是把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來(lái)供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)票,抵頂工程款,請(qǐng)問(wèn)甲方從購(gòu)買(mǎi)水電鋼材,到給乙方開(kāi)票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問(wèn)我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
那我做賬該怎么做呢,老師
去年是采購(gòu)的商品,做的采購(gòu)入庫(kù),今年做的銷(xiāo)售退回,和新的采購(gòu)入庫(kù)
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
去年的賬 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 今年的賬 借:—原材料, —應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:—應(yīng)付賬款 又按照新開(kāi)的票做的: 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 但是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做啊
如,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,您發(fā)的這個(gè)我是什么時(shí)候做呢
今年收到新開(kāi)的票時(shí)做嗎?
學(xué)員您好,這種情況是要的。收到發(fā)票紅沖
老師,這樣對(duì)嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
學(xué)員您好,是的,對(duì)的