你好?金額有變動嗎?沒有的話就原分錄紅字沖回在做藍字就可以
去年購進的材料發票 ,去年就領用了 。后面今年發現稅號開錯了,然后現在發票紅沖,但是沒有重新開票 ,紅沖之后做賬材料變負數了 ,要怎么做賬務處理
去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當時已經做了賬務處理,在今年年初才發現,那張進項專票開錯了,所以聯系了對方公司給我們重開,現在收到了重新開的發票,賬務上如何處理呢
我作為銷方 在去年年底開了普通發票 已經確認了收入 現在今年發票退回 不重開 我這邊已經把收入沖銷 但是這張發票應該怎么處理
供應商開錯我司稅號這種發票能入賬嗎?還是要供應商重開?因為已經跨年了,是去年的發票
去年收到的專用發票,已入賬沒認證,今年才發現對方把稅號開錯了,如何做賬?
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
我實際的進項稅額比賬面的進項稅額多,改如何調賬
你好!是怎么造成的?
應該漏入了
但是我沒有查實際的發票
你好!最是找出差額的發票才可以做賬務處理