之前提前做了發放工資的分錄嗎?實際發放是在4月份,你可以沖減后重新做賬務處理
老師你好,我麻煩問一個問題,就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發放工資,但是我們計提工資計提的是當月的,我們一般發放不是在下個月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發放工資的嗎?還是他發放工資發放的是上個月的,但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資,后面緊跟著發放工資,而計提工資和發放工資的錢是一樣的。那他既然已經做了,本月計提,本月發放,但實際他一般很多公司都是下個月才開始發放。
老師你好,我有一個問題想咨詢下,我給我公司另外一家養老院做賬,計提2月工資,當時也做了發放2月工資,憑證也都裝訂了,結果到4月份我才發現才發放2月工資。之前做了發放工資那筆在4月份能不能沖減,在重新做一筆呢
老師好,2月份計提工資64825元,發放64825元。 到4月份因為某些原因需要把2月份計提工資發放工資都沖銷掉。重新做。4月份重新掉之后入賬金額是64271元,發放也是64271元。然后 4月份計提工資是68581元,但是結轉損益的時候應付職工薪酬顯示68027元。少了553元,這個553元是更正2月份的差額。關鍵是我都全額重新了,為什么還會有553元的差額,是不是賬做錯了
老師 我有一個問題 做內賬 我2022年3月接手的,接手的時候也公司不是新的,之前就一直在運營。但沒做賬會計,我去才開始啟動財務軟件,當時3月份發工資發的是2月份的工資,我直接在3月份計提2月工資,然后又發放。又在4月份計提的3月工資在4月發放3月工資。一直持續到現在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯誤的,比如2024年1月份的工資,計提發放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎?每個月的支出都是找老板簽支票取現報銷的。
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
好的,我還沒沖減過。財務軟件一般是紅字沖銷吧,不需要做相反的分錄。是不是呢
直接點中這張憑證,選擇紅字沖銷,直接就是做了相關的分錄了。
明白了,如果是沖一半的金額是不是改下金額就好了。謝謝
如果是沖一半,就是修改一下金額,摘要改一下“部分沖銷XX分錄”。建議全部沖銷后,重新按正確的金額做分錄
好的,謝謝老師,重新沖減,重新再做一次了。
沖減的話不需要附原始憑證了吧
更正過來的需要附原始憑證嗎
沖減的話,不需要附原始憑證,再更正就可以了
更正需要附原始憑證吧
更正憑證,你有原始資料就是憑證附件,沒有,也是可能的
這樣子的話,沖銷和更正也可以做一張憑證上了
可以在同一張憑證上,也可以在先后順序的憑證上。如10、11號,10號為沖銷憑證,11號為更正憑證
老師 這是我更正后的憑證,這樣寫可以嗎
這樣是可以的,直接沖銷后,在同一張憑證上更正。很容易看出問題,是多計提了工資費用
好的,謝謝老師
祝學習進步,工作順利