你好,多余的1萬是否還要支付?
今年1月我們開的一張專票給別人51000元,現(xiàn)在他們只付了我們5萬少付1000元。請問一下開紅字發(fā)票是直接開1000元,還是要開一張51000的發(fā)票出來后再開張5萬的發(fā)票?對方已經(jīng)認證抵扣了的。請問要怎么處理?
我們公司是一般納稅人9月份開了200萬專票,對方也沒有認證抵扣,稅已經(jīng)報了,稅款還沒交,現(xiàn)在想把發(fā)票沖紅了,怎么做啊
老師,我們是一般納稅人,6月底付款8萬,對方給我們開了9萬的發(fā)票,因為開在一張發(fā)票上,只能全部抵扣認證了,賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們2年前稅務(wù)代開了張專票10萬,對方也認證抵扣了,但是業(yè)務(wù)沒開展,現(xiàn)在需要退回對方8萬。對方開的紅字信息表是開的不含稅8萬,我們代開的紅字發(fā)票就也只能開不含稅8萬。但我們只退回價稅合計8萬。對方回復(fù)說退款8萬沒問題,我想問問對我們自己有什么影響嗎?賬是一直掛著嗎?
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本1千萬,轉(zhuǎn)讓方占股1%,以10萬元價格轉(zhuǎn)讓1%股權(quán),凈資產(chǎn)14291273.63元,可以以10萬元轉(zhuǎn)讓嗎?
公司要變更法人和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤為負數(shù),但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業(yè)稅費繳納里面?zhèn)€人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領(lǐng)取的財政收據(jù),開票內(nèi)容是,會費,一種是稅局領(lǐng)取的增值稅發(fā)票,在申報所得稅時,營業(yè)收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據(jù),還是開出的財政收據(jù)金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現(xiàn)流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶,這個現(xiàn)流表填到哪里呢?
已經(jīng)認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額
請教,關(guān)于應(yīng)交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發(fā)現(xiàn)多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應(yīng)交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
不用支付了,對方說就是多開的
你好,這個需要對方紅開發(fā)票紅沖的,因為多開的金額屬于虛開
如果是下個月再少開一萬呢?這個月怎么做賬,成本比實際付款多,稅也比進項多
是同一個供應(yīng)商是可以的
這個月的成本就多了,稅也多了,跟付款不匹配,賬務(wù)怎么處理呢
按發(fā)票的金額做成本和抵扣增值稅,未付款掛應(yīng)付賬款