對方給你開信息表1000 你們開紅字發(fā)票1000就可以 其他的不做了
請問老師,我們收到對方開來的發(fā)票是1萬元,但是由于對方失誤造成影響,我們公司開具了一張工程類罰款通知單1000元,現(xiàn)我們只付9900元,發(fā)票收取1萬元合適嗎,還是說需要把1萬元的收走運費,再開具9900元的發(fā)票呢
請問老師,我們收到對方開來的發(fā)票是1萬元,但是由于對方失誤造成影響,我們公司開具了一張工程類罰款通知單1000元,現(xiàn)我們只付9900元,發(fā)票收取1萬元合適嗎,還是說需要把1萬元的收走運費,再開具9900元的發(fā)票呢?我的理解是還是一萬元發(fā)票
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
今年1月我們開的一張專票給別人51000元,現(xiàn)在他們只付了我們5萬少付1000元。請問一下開紅字發(fā)票是直接開1000元,還是要開一張51000的發(fā)票出來后再開張5萬的發(fā)票?對方已經(jīng)認證抵扣了的。請問要怎么處理?
老師,我們公司7月份開出了一張25000的服務費發(fā)票,對方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認證抵扣了。現(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對方已經(jīng)抵扣,由對方申請開具紅字發(fā)票,然后我方開具發(fā)票,然后將12500退還給對方。2、將紅字發(fā)票12500元給對方,對嗎?
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關(guān)單要在稅務數(shù)字賬戶進行報關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
如果對方?jīng)]有抵扣要怎么操作呢?
也要對方開1000的紅字信息表嗎?
銷售方自己開信息表51000 開紅字發(fā)票51000 重新開50000的發(fā)票
沒有抵扣,就只能我們自己開信息表呀?抵扣了就讓對方填1000的就行了
你好 是的 是的 是的
沒有抵扣這種,那要不要喊對方把發(fā)票退給我們呢?
需要退回來的 開了紅字也不給對方
那退回來的發(fā)票怎么處理,是和紅字發(fā)票放一起記賬嗎?
自己留存 籃子和紅字二三聯(lián)自己留存
那抵扣了這種由對方填紅字信息表,請問一下這個信息表我在哪里可以下載打印?還是需要對方打印了給我們
給你們發(fā)電子版的和紙質(zhì)的。
我們的稅控盤里面不能下載紅字信息表嗎?
你好,你自己下載不了的,不是你開的下載不了。