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老師您好,請問小規模自己稅控開的專票,其中開了有3%稅率和1%稅率,我申報的時候,是不是稅率分著報,把2%減征額填到16行。其余的1%和3%正常申報20行應納稅額合計就可以,請指點下,謝謝

老師您好,請問小規模自己稅控開的專票,其中開了有3%稅率和1%稅率,我申報的時候,是不是稅率分著報,把2%減征額填到16行。其余的1%和3%正常申報20行應納稅額合計就可以,請指點下,謝謝
2023-07-10 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-10 10:53

你好,全部都是專票,有1%的,也有3%的,是這個意思嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-10 10:53

是的話,專票1%的不含稅金額乘以2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫,然后你的3%的就沒有減免了,需要正常交稅。

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你好,全部都是專票,有1%的,也有3%的,是這個意思嗎?
2023-07-10
你有2%的減免稅額是填列到增值稅減免稅明細表里面的
2020-10-19
是稅控機關代開增值稅專用發票不含稅銷售額, 專票填寫這個下面,?
2021-02-20
開個季度開了10萬左右的增值稅專用發票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個季度申報增值稅,稅率是減按1%
2023-04-04
你好? 第4季度的開票情況
2022-01-13
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