你好,全部都是專票,有1%的,也有3%的,是這個意思嗎?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預繳增值稅。如您符合條件請自行申報享受,謝謝。 老師,我剛收到這個信息。我是小規模納稅人,開個季度開了10萬左右的增值稅專用發票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個季度申報增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
老師,個體戶1季度開普發票1%不含稅99009.9元,稅額990.1元,專票3%稅率開不含稅140455.88元,稅4213.68元,請問,為啥會提示,我的11行,不可以有數據,我怎么沒有核定了,我只好把普通發票的99009.9元填到第17行,稅額就是兩種票的合計。老師,這樣申報,對嗎?
老師您好,請問小規模自己稅控開的專票,其中開了有3%稅率和1%稅率,我申報的時候,是不是稅率分著報,把2%減征額填到16行。其余的1%和3%正常申報20行應納稅額合計就可以,請指點下,謝謝
小規模4季度開具了專票和普票,申報時提示當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。表如截圖,請問老師,我該填寫多少?
你好,我填小規模申報表的時候提示下面這段話,我應該怎樣填報。減免稅本期發生額比對 當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 提示類 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額13623.77的2%,請確認填寫是否正確。
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
是的話,專票1%的不含稅金額乘以2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫,然后你的3%的就沒有減免了,需要正常交稅。