您好,那您未繳納個人所得稅,有被稅務稽查風險
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業為增值稅一般納稅人,2020年我的資產總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業所得稅優惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務費成本不夠差50萬,可以在12月預計做上去嘛但是款跟發票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務發票,這個可以預計做賬沖成本不呢?現在也沒有年報
老師好,請問我個人在稅務局代開了30萬元的勞務費增值稅普通發票,開票時沒讓繳納個人所得稅,發票上備注了由支付方代扣代繳個稅,但是實際到賬金額為30萬元,請問是不是公司沒有代扣個人所得稅,那這個人所得稅是不是年終匯算的時候得自己本人補繳。還有我想問一下開票時勞務費跟施工費有什么區別,各有什么優缺點
有會做假賬的老師嗎?目前我們公司實際在職為30人左右,領導想讓買社保的12人全部工資都在公戶發,我提出了這樣會交個稅的,同時我有疑惑,就是銷售的薪資基本按原本是沒有超過5000,按照實際發放就是一下子飆升一萬多的水平,就是假的很。經過計算,每個月大概穩定支出5萬多的工資,如果按照實際發放,那么每個月就會支出9萬多工資甚至更多。我個人覺得這樣是不太正常的。在我們的收入并沒有怎么增加的情況下,員工的收入劇增是不合理的,只有收入和員工的收入一起增長才是正常的,而且之前固定的薪酬支出并沒有顯示我們是個銷售型公司,我們表面上是個服務型公司,沒有成本。我這樣的思路是對的嗎?
如果公司發工資45萬,但是因為某種原因都不想繳納個稅,那么每個人工資差不多12000-15000(社保不交),都是中國人,個稅每個人按20%至少2400每個人,就算12個人,就是28800,那么如果我現在開個建筑勞務公司,開45萬勞務發票,增值稅超30萬全額繳納3%增值稅,也就是13106.8元增值稅,所得稅不超過100萬按照5%繳納,那么我們沒有成本額情況下45萬全額納稅22500元所得稅,稅收個稅增值稅所得稅就是28萬至少,那么如果這筆工資不入賬損失42萬成本但是也不用28萬稅費,到底哪個劃算
老師,我們勞務公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產值,純勞務單價 現B公司補9%稅點給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項發票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進項發票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測算一下所得稅 印花稅和工會經費等, 如果這個稅費我司虧了, 就會導致我那4000萬純勞務的利潤受損,那么請問一下,我在試算企業所得稅時可以按照:4000萬*2%來核算嗎?工會經費我按3500萬*2%,印花按照4000萬*萬三試算 這樣合理嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
老師,我們公司掛靠別人公司做了項目,現工程款到賬了,有什么好的方法把工程款扣了管理費后,到我們公司賬上?
為職工理發支付理發師費用合計3900,其中需代扣個稅600,我3月份掛賬:借:應付職工福利3900 貸:其他應付款xx 3900 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1600;第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
先保證業務真實,否則虛開發票
確實有工資這個發生,現在我想知道的就是如果繳納了個稅繳納了工傷繳納了增值稅和所得稅是不是比不入賬更加虧
現在是有筆工資沒法入賬因為老板不交個稅和工傷,但是老板想開勞務公司想辦法入賬出發票,但是如果入了勞務公司就更加規范需要工傷保險和個稅記錄還得有增值稅和所得稅繳納,那么我想問如果每個人工資12000,12個工人,又交工傷保險又交六萬意外險,又交所得稅增值稅,我們就算勞務公司他啥成本都沒,那么每月交稅務局的錢要多少?是不是不入勞務公司開發票更劃算?
您好,勞務公司注冊是有一定標準,而且勞務用工是有限制的,您這樣的操作,是有重大稅務風險