同學(xué)你好 必須要填列負(fù)數(shù)沖減
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師好,請問一下5月填過未開票銷售額,這個月報(bào)增值稅是不是在附表一中未開票那欄填負(fù)數(shù)沖減就可以?
老師請問一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫申報(bào)表時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),只開具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額?
老師好,請問下增值稅報(bào)表附表一,未開票銷售額這里如果之前填列了正數(shù),那后期是否必須要填列負(fù)數(shù)沖減,還是后期也不用再填
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫,請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個?具體的
個體工商戶開具1稅點(diǎn)專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點(diǎn)嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費(fèi)?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費(fèi)用,一般計(jì)入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費(fèi)這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊子公司還是分公司稅費(fèi)是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個體戶去年申報(bào)了五個月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費(fèi)稅12萬為啥不計(jì)入半成品成本
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
但是我這個月填列負(fù)數(shù)時(shí)提示有比對不通過風(fēng)險(xiǎn)提示,那還能繼續(xù)提交嗎,會有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
你開通負(fù)數(shù)申報(bào)了了嗎
未開票收入開了發(fā)票那你未開票收入就是要填寫負(fù)數(shù)呀
負(fù)數(shù)申報(bào)在好像沒有開通,這個還要開通的嗎,要聯(lián)系稅局開通嗎。對的,就是之前填列過正數(shù),這個月沖了一部分,所以填的負(fù)數(shù),但是出現(xiàn)比對不通過風(fēng)險(xiǎn)提示,但還是可以繼續(xù)提交,之前都沒有出現(xiàn)過這個提示
那你開票的金額得填寫在對應(yīng)的稅率欄
開票金額是填了的,抄稅后自己帶過來的,沒改過,只是填列了未開票欄,填的負(fù)數(shù)
同學(xué)你好 那你未開票收入填寫負(fù)數(shù)紅沖的就可以