對(duì)的,是的,是這么做的
老師,我們是銷售方,別人開(kāi)給我們的紅字,我們直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給他就可以了吧
老師,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票又不愿意開(kāi)紅字信息表給我們,我們銷售方可以直接去稅局開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
你好老師,對(duì)方認(rèn)證發(fā)票已開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,那我是銷售方,我是直接開(kāi)張負(fù)數(shù)發(fā)票,就可以是嗎
老師,比如對(duì)方退貨,我們開(kāi)紅字發(fā)票,那紅字信息表是哪方發(fā)起呢,是我們發(fā)起,對(duì)方確認(rèn)嗎,然后我們?cè)匍_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎還是對(duì)方直接開(kāi)紅字信息表,我們確認(rèn)然后我們開(kāi)票呢
老師,想問(wèn)下,我們是購(gòu)買方,現(xiàn)在有貨物退回,銷售方要我們開(kāi)紅字信息表,他們就好給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是之前的正數(shù)發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了并做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在還可以針對(duì)之前的那張正數(shù)發(fā)票去紅沖嗎?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
對(duì)方給你開(kāi)的應(yīng)該是紅字信息表吧?
是對(duì)方7月開(kāi)的“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表
那我是銷售方,我是直接開(kāi)張負(fù)數(shù)發(fā)票,就可以是嗎
是的,是的,是這么做的。