你好,填寫到第10行就可以了。都是普通發票,不交增值稅的,一個季度30萬元是免稅的。
老師我們7,8,9三個月現在開了287180元的普票,這樣是不是就不用上稅了,如果這個月我再開一份8萬元的,這個季度上多少錢的稅。公司是小規模。
老師你好,請問小規模納稅人季度銷售額不超30萬不交增值稅,這部分增值稅計入到營業外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業所得稅了?
小規模納稅企業一個季度免稅開票45萬,是免所有的稅嗎?比如一季度開了42萬普票,是不是增值稅、個稅、企業所得稅都不需要交了?
小規模的開普票如果超過30萬一個季度怎么交增值稅跟企業所得稅,稅率是多少
老師,小規模企業,如果上個季度銷項只是6月份開了一個114000多的普票,1%稅率。這樣的話需要交增值稅嗎?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權轉讓印花稅是轉讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務那邊共享過來的數據,我們是有研發費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發費用是田園直還是家具后的數字如果這個數字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?
其他教育附加稅城建稅等還交嗎?
老師,企業所得稅需要交嗎
沒有增值稅就沒有附加稅,有利潤就交所得稅。
老師,小規模,六月份剛開業的,有這兩張進銷票,還有的費用票。這兩張票,您看我該怎么做賬,要交企業所得稅嗎?謝謝老師
這個進的票只有一種,而賣的貨四種,這樣有問題嗎?
你好? 商貿不行 工業是可以的
老師,沒明白您回答的問題是哪個答案,沒明白什么意思
你們是商貿企業嗎?是嗎?
是的,小規模,新辦企業
那您是商貿企業,是采購來什么名稱銷售就開什么名稱的發票,不能改變其他名稱開發票,所以這種不行?
老師,我圈的三個沒有進項票,沒圈的那個進了119箱也賣了119箱。這樣的票已經開了,那怎么辦?怎么做賬呢?或者說該怎么辦呢?
要是沒有進項發票,那你這樣開出去行。 要是有進項發票要和進項發票一模一樣。 然后你再看一下你沒有進項發票,那個和你的入庫能對上,不和你入庫,能對上也行,要和入庫對不上也不行。適合入庫的對不上那咱就把開出去的紅沖和路庫的是和入庫的對不上,那咱就把開出去的紅沖再開和入庫的一樣名稱的發票。
如果7月份再開這三項的商品進項,可以嗎?如果可以,6月份的賬我是不是可以做個借:庫存商品,貸:預付賬款科目?
可以的,這樣處理可以的。