你好,不用的,不用修改的。
提問:老師好,請(qǐng)問老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)沒有累計(jì)上,上季度只有幾萬塊錢收入,申報(bào)的時(shí)候沒有填數(shù)據(jù),這季度申報(bào)完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢,但是這季度的稅額申報(bào)是沒有問題的,請(qǐng)問這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計(jì)數(shù)金額嗎
老師您好,我們2021年的審計(jì)報(bào)告出來了,我要更正申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,我這個(gè)更正的數(shù)據(jù)是要按審計(jì)報(bào)告的來填寫,對(duì)吧?
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報(bào)期 我二季度的所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯(cuò)了 一開始我準(zhǔn)備更正申報(bào) 結(jié)果更正申報(bào)失敗了 因?yàn)槎愂諆?yōu)惠 這個(gè)二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報(bào)表就可以了 我不會(huì)調(diào) 請(qǐng)問下老師 調(diào)哪里
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報(bào)表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)有更正,跟賬面對(duì)的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填錯(cuò)了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請(qǐng)問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開票可以即征即退嗎
公司每個(gè)月都有購(gòu)買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個(gè)模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會(huì)計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行自查整改。這個(gè)要怎么樣查怎么樣改?
老師請(qǐng)問下,如果這個(gè)月沒有留抵,繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購(gòu)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也到了,庫(kù)存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)差價(jià)大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?
影響不大是吧,本來都是按累計(jì)數(shù)交的,并且每年也匯算清繳了,是嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
那就不改了,謝謝老師!
也改不了
不用客氣,工作愉快。