同學(xué)你好 這個可以的
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師,請問: 1.更改之前季度申報的財報會有處罰嗎? 2.申報的利潤表本期金額是按6月本年累計數(shù)填還是4-6月份的合計金額,上期金額是去年同時期嗎?還是上個季度的? 3.申報季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是看6月利潤表的本年累計數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費了,可以作廢更改申報嗎? 請老師解答,謝謝!
提問:老師好,請問老師,申報增值稅的時候,本年累計數(shù)沒有累計上,上季度只有幾萬塊錢收入,申報的時候沒有填數(shù)據(jù),這季度申報完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報的本年累計數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢,但是這季度的稅額申報是沒有問題的,請問這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計數(shù)金額嗎
老師你好,我想請問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報,但是財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計數(shù)據(jù)申報的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財務(wù)報表更正申報?如果不去處理會怎樣
老師我問下之前財務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個運輸設(shè)備(購進(jìn)時有進(jìn)項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標(biāo),四個供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時間都很長,比如一個公司認(rèn)繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時間是按章程的認(rèn)繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營所得稅的預(yù)繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
可以不用更正嗎,這種影響不大嗎
同學(xué)你好 對的 這個可以不更正 金額小沒事 次年匯算清繳調(diào)整也行
老師,次年匯算清繳可以如何調(diào)整呢
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的超出比例的調(diào)增
老師,沒太懂,能說下具體的操作流程嗎?我們的收入是無票收入的
那就按照無票收入申報 在附表一填寫在無票收入欄