你好; 是的;? 你什么準(zhǔn)則的;意思業(yè)務(wù)要退貨 是嗎??
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷(xiāo)售退回,確認(rèn)收入的增值稅,當(dāng)季免稅沒(méi)有交,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)今年分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問(wèn)下,去年有200萬(wàn)的收入,沒(méi)有開(kāi)票所以沒(méi)有確認(rèn)收入,今年發(fā)票開(kāi)了,記賬的時(shí)候,可以不確認(rèn)為今年的收入,調(diào)整以前年度所以調(diào)整馬?
老師,想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。去年收到一筆錢(qián),沒(méi)有開(kāi)票,但是提前確認(rèn)了收入,今年才開(kāi)了普票,我該怎么調(diào)賬呢?小規(guī)模納稅人。
老師,今年發(fā)現(xiàn)有今年確認(rèn)去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,要怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司 小規(guī)模,去年開(kāi)票收入沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在還能處理嗎?今年還能再確認(rèn)收入嗎?之前的報(bào)表還能改嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
退錢(qián)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則啊
你好; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
比如去年確認(rèn)了5千收入,6月沖減5000收入,6月實(shí)際收入1.2萬(wàn),那我6月是按1.2萬(wàn)計(jì)算稅收,還是1.2-5千來(lái)計(jì)算稅收呢?
你好; 6月報(bào)的時(shí)候按照1.2-5000的金額 來(lái)的
不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎
是的; 不走這個(gè)科目; 你這個(gè)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目的?