你好,可以的,但是你需要補稅,所得稅,增值稅都要。
請問下,去年有200萬的收入,沒有開票所以沒有確認收入,今年發(fā)票開了,記賬的時候,可以不確認為今年的收入,調(diào)整以前年度所以調(diào)整馬?
去年的未開票收入入賬了的,今年又要求開票了,要調(diào)整以前年度損益嗎?因為如果做一筆紅沖再做一筆當前確認收入,不是等于沒有做?
#提問#,老師請問下,以前年度的收入沒確認收入,記到其他應(yīng)付款那里了,今年確認收入,怎么做分錄?通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
請問老師,年末有100多萬的收入因為沒有打款也沒有開票,我是應(yīng)該今年確認收入,明年開票了以后申報負數(shù)呢,還是等明年打款開票了以后再確認收入
老師,您好,我現(xiàn)在開了所屬期是2023年的收入,23年沒有確認收入,那我是現(xiàn)在確認收入還是用以前年度損益調(diào)整呢
中級會計財務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
請問下所得稅怎么算呢?可以不計提所得稅嗎?
你做收入利潤就大 你們?nèi)ツ晏潛p是多少?