您好,這是正常銷售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調整的 :應收賬款-30000負數 貸:主營業務收入-30000負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅金 負數
借,利潤分配~以前年度損益調整,87378.64, 貸,主營業務收入~技術服務收入 借,利潤分配~未分配利潤87378.64 貸,利潤分配~以前年度損益調整87378.64 這個分錄不對吧。引起資產負債表勾稽不正常
老師,我們之前做過一個分錄,收到了一筆退款,當時做的分錄借:銀行存款,貸應付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數發票。但是忘記做了,如果我今年做這個銷項負數發票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調整,貸應付賬款負數 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整么?
紅沖去年的銷項發票,企業會計準則,賬務處理怎么做 借:應收賬款-30000負數 貸:主營業務收入-30000負數 借:主營業務收入-30000負數 貸:以前年度損益調整-30000負數 借:以前年度損益調整-30000負數 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
22年分錄 借;應收賬款,貸,主營業務收入 應交稅費-銷項 23年開負數發票做:借,應收賬款 負數 貸未分配利潤 負數 是這樣做嗎
22年發票入賬,借方:管理費用 貸方:應付賬款,23年發現錯誤,借方:-管理費用 貸方:-應付賬款,審計調整賬務,借方:未分配利潤—以前年度損益調整 負數 貸方:管理費用 負數
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
是這樣的老師,我們是紅沖去年的發票,在今年三月份重新開具的,沒有發生退貨,是因為開票錯誤原因,用的是企業會計準則,不需要追溯到未分配利潤嗎?
您好啊,咱3月不是重新開了么,我們重新開時 借:應收賬款30000 貸:主營業務收入30000 應交稅金-應交增值稅-銷項稅金? 和上面那個分錄負數正好相抵,根本不影響2023年利潤嘛,3月開紅票和藍票金額一正一負相加為0
企業會計準則不是要追溯嗎,要調整去年的賬吧?
您好,這個一正一負,為啥要追溯啊,這沒有調去年的賬啊
應收賬款和未分配利潤都減少了,這也沒有調去年的賬嗎?
您好,一個紅票一個藍標,金額一樣,為啥應收賬款和未分配利潤都減少啊