您好,這個分錄意思是將以前年度損益還原至本期收入。分錄是沒問題
借,利潤分配~以前年度損益調整,87378.64, 貸,主營業務收入~技術服務收入 借,利潤分配~未分配利潤87378.64 貸,利潤分配~以前年度損益調整87378.64 這個分錄不對吧。引起資產負債表勾稽不正常
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調整貸其他應收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調整,涉及資產負債表,其他應收款年初數和未分配利潤年初數要不要調整呢?怎么調?謝謝
漏做收入,現在要補收入,涉及以前年度損益調整對嗎?借:銀行存款,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配未分配利潤,這樣做分錄對嗎?
老師,發現2021年賬務錯誤,原記賬分錄: 借:主營業務成本 82000 貸:銀行存款 82000 現在要調整,以下更正分錄是否正確: 借:以前年度損益調整 82000 貸:主營業務成本 82000 借:利潤分配—未分配利潤 82000 貸:以前年度損益調整 82000 借:主營業務成本 82000 貸:利潤分配—未分配利潤 82000
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師,請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔這個是不是?調在營外支出,借營業外支出,貸應交個稅
拼柜出口,一個提單,2個報關單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報關單,人家商業機密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發票,做借主營業務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當場結清,我記得初級經濟法里是這么說的
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放。現員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發企業,現在設了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務賬,能代個人交個稅開票嗎?