可以的,借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅,你這個是需要交稅還是不交?
老師,請問下,小規模納稅人,超市。收銀員文當日銷售款 應交10034 實交10000 然后34做報銷處理 我直接做的分錄是: 借:庫存現金10000 營業外支出34 貸:主營業務收入10034 這樣對嗎?
老師你好,公司是小規模納稅人,現形政策增值稅已經不按3、1,0%處理,是減免了那賬務處理應該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉主營業務收入 貸應交稅費-減免稅費 結轉減免稅費 借應交稅費-減免稅費, 貸營業外收入 借應交稅費,減免稅費, 貸營業外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應交稅費增值稅具體數據是多少啊?按3%去核算,營業外收入是按3%核算的嗎?
各位老師,大家好,2022年小規模納稅人不是有普票免稅項目嗎,把提的那部分稅,在做賬務處理的時候,借:應交稅費-銷售,貸:營業外收入,這樣行不行呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師,您好!我有家企業是小規模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個收入是這樣入了:借庫存現金10000 貸主營業務收入,漏入了應交稅費怎處理?現在可以更正嗎后續怎處理?麻煩老師指點下,謝謝。
老師,您好!我有家企業是小規模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個收入是這樣入了:借庫存現金10000 貸主營業務收入,漏入了應交稅費怎處理?現在可以更正嗎后續怎處理?麻煩老師指點下,謝謝。那個收入是不含稅收入,到時沒有記上銷項稅額,假如在今年度補上借應交稅費—銷項10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個應交稅費—銷項不平數的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
您好,工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內的,如24.1-12月應該繳納的稅款,實際上當年入庫的稅金是23.12-24.11月的,屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有,我一直都是按照前一種填報的,應該沒問題吧?反正整體每天多報或少報
匯算清繳-納稅調整-利息支出,是只填非金融機構利息支出,向銀行借款利息支出不用填嗎?
老師,我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格,算產品成本,這三個價格取哪一個呢?
請問老師,2024年報所得稅時預交了4.2萬企業所得稅,但是現在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規矩做的賬,請問老師,這樣子稅務后臺會有問題嗎?
#提問#老師,商貿公司4月份支付的貨款并已到貨入庫,6月份收到的普通增值稅發票,支付的貨款就是開票金額,不需要暫估入賬,并且5月份的時候就已經將4月份購買的貨物進行了銷售,怎么寫分錄?
老師,AB公司都是一個老板,但是法人不一樣。現在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
跨境電商注意稅率是怎么弄
老師,公司要注銷,未分配利潤有余額怎么處理呢
請問,去年工資申報專項扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應該是26502元)填的是530.4元現在匯算清繳這樣填有問題嗎?會對比嗎?謝謝
不用交稅,但那個收入是不含稅收入,無知怎入數?
借應交稅,非應交增值稅,貸利潤分配,未分配利潤,你看一下當時的政策稅率是多少?