您好, 這么做是可以的
各位老師好,請問一下小規模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時候分錄是 借:現銀100 貸:營業收入 貸:應交稅費_增值稅 現在是這個增值稅不用交需要轉入營業外收入 分錄是: 借:應交稅費_增值稅 貸:營業外收入 那老師我等明細賬的時候這筆錢我應該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應該是已繳納的稅費嗎?
各位老師大家好,銷售退回,怎么做賬務處理,是做反方向還是紅字呢,比如,銷售時,借:應收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費,銷項,結轉成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品,銷售發票開了紅字發票,,那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務處理,請才老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,2022年小規模納稅人不是有普票免稅項目嗎,把提的那部分稅,在做賬務處理的時候,借:應交稅費-銷售,貸:營業外收入,這樣行不行呢,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師大家好,對于員工的罰款,這個要從要他們工資里面扣的,比如說是30元,罰款條已經開出來了,在做賬務處理的時候這樣做,行嗎,借:其他應收款30,貸:營業外收入30,然后扣工資的時候,就是借:應付職工薪酬30.,貸:其他應收款30元,行嗎,請各位老師指點一下,謝謝
老師,您好!我有家企業是小規模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個收入是這樣入了:借庫存現金10000 貸主營業務收入,漏入了應交稅費怎處理?現在可以更正嗎后續怎處理?麻煩老師指點下,謝謝。那個收入是不含稅收入,到時沒有記上銷項稅額,假如在今年度補上借應交稅費—銷項10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個應交稅費—銷項不平數的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?