您好!是派遣到你們公司上班嗎?工資是你們直接發(fā)放的話就可以直接報(bào)銷
老師好,請問老師我們公司屬于服務(wù)公司,我們簽訂員工合同,把員工派遣到用工單位,用工單位把員工工資社保等款項(xiàng)打給我們公司,然后我們開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票給用工單位,并是我們?yōu)閱T工申報(bào)個(gè)稅,這樣的公司正規(guī)嗎?操作正確不?
老師您好,我們是影視公司簽訂一些職員服務(wù)合同(和職員對方公司簽訂,指定其為我們服務(wù)),我們可以直接打款給個(gè)人報(bào)銷其差旅費(fèi)嗎
老師您好,我們是影視公司簽訂一些職員服務(wù)合同(和職員對方公司簽訂,指定其為我們服務(wù)),我們可以直接打款給個(gè)人報(bào)銷其差旅費(fèi)嗎
老師您好,我們公司與勞務(wù)公司簽訂了派遣合同,因?yàn)槲覀児驹诒本荒芙o外地銷售人員上社保,只能找勞務(wù)派遣公司,但是這些銷售出差的費(fèi)用,我們可以直接打給銷售人員按銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)用記賬嗎?
老師您好,我們單位是養(yǎng)老服務(wù)有限公司,有護(hù)理員,我跟與其他公司簽訂的合同(為對方公司提供養(yǎng)老服務(wù)),需要繳納印花稅嗎
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
我們和對方單位簽合同的,支付服務(wù)費(fèi),合同里要求報(bào)銷對方人員差旅費(fèi)
您好!可以,差旅費(fèi)包含在勞務(wù)費(fèi)里面給你們開發(fā)票
不是,是單獨(dú)給個(gè)人報(bào)銷,這屬于生產(chǎn)成本
您好!那這個(gè)不好,車票要是自己員工的才行,要他們開勞務(wù)費(fèi)里面一起給你
我問的其他老師還有網(wǎng)上咨詢的都說可以,屬于生產(chǎn)成本范疇,實(shí)質(zhì)重于形式原則
您好!這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟銈兒炗喌氖莿趧?wù)合同,只有勞務(wù)合同對應(yīng)的勞務(wù)費(fèi)才屬于你們的成本,你自己權(quán)衡下