同學,你好 不需要繳納印花稅
老師好 請問公司簽訂的日常植物養護服務合同需要繳納印花稅嗎?屬于什么類型合同呢?
老師,我們公司做車位代理服務的,我們跟開發商簽訂的合同,需要計提印花稅嗎?
老師,您好!我們公司是稅務師事務所,我們為客戶提供稅務咨詢服務,已簽訂合同,已開票確認收入,這樣的合同需要繳納印花稅嗎?
老師您好,我們是一家提供養老服務企業,我們與入住養老院的老人簽的合同需要繳納印花稅嗎
老師您好,想問一下,我們單位是養老服務有限公司,與銷售公司簽了份合同,對方為我們介紹客戶,我們按入住人員結算介紹費,這種的我們需要申報印花稅嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎