你好,個(gè)體戶季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅附加稅,個(gè)人所得稅的話,你看一下你是正定期定額的嗎?在你核定的銷售額以內(nèi)是可以的。
個(gè)體工商戶現(xiàn)在開(kāi)票在多少范圍內(nèi)免征增值稅和經(jīng)營(yíng)所得
老師個(gè)體工商戶核定征收,一個(gè)月或一個(gè)季度開(kāi)票多少金額免征增值稅,多少金額內(nèi)免征個(gè)稅,個(gè)體工商戶不用交企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶在多少收入內(nèi)免征個(gè)稅增值稅,多少以內(nèi)征增值稅免征個(gè)稅,多少以內(nèi)征個(gè)稅不征增值稅,多少以內(nèi)兩個(gè)都要征
老師個(gè)體工商戶一個(gè)季度開(kāi)多少以內(nèi)免征增值稅
公司沒(méi)有購(gòu)銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個(gè)應(yīng)收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒(méi)有還回來(lái),那我們做賬的時(shí)候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬(wàn),每月單價(jià)是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)生的清算費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-清算費(fèi)用嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務(wù)局申請(qǐng)一般納稅人,有這個(gè)提示?怎么解決?
老師這個(gè)題考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)我讀不懂也不會(huì)做
老師,請(qǐng)問(wèn)定期定額的個(gè)體戶需要做賬報(bào)稅嗎
以前會(huì)計(jì)做賬本來(lái)就是沒(méi)有實(shí)收資本她編成實(shí)收資本已經(jīng)申報(bào)印花稅了,這樣后期怎么補(bǔ)救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務(wù)價(jià)款為20w 但是由C轉(zhuǎn)款給A A賬上就是掛的:借:應(yīng)收帳款- B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-C 請(qǐng)問(wèn)老師這筆賬怎么消呢
請(qǐng)問(wèn)一下貨物和勞務(wù)可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預(yù)計(jì)開(kāi)的普通發(fā)票
雙定用戶的話,就看稅務(wù)局給核定的, 如果是只是核定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,它的增值稅不變,增值稅還是30萬(wàn)。
核定征收
定期定額的嗎?定期定額看稅務(wù)局給你核定的銷售額。因?yàn)樗幸环N核定率的,就是根據(jù)收入,只要有收入就得交。
那個(gè)稅呢怎么個(gè)征法
雙定什么意思
你好,就是給你規(guī)定的6萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅,你只要開(kāi)這個(gè)發(fā)票的金額以內(nèi),都不需要交增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅。
那只是核定經(jīng)營(yíng)所得呢,怎么交個(gè)稅增值稅
個(gè)稅不就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅?
他沒(méi)有工資個(gè)稅, 我上面寫的個(gè)稅,這個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,他沒(méi)有工資個(gè)稅。
增值稅季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免。
那就是說(shuō),30以內(nèi)普票免增值稅,個(gè)稅超過(guò)定額的就要交,那就要看定額有沒(méi)有在30萬(wàn)內(nèi),可以這么理解嗎
定額的是稅務(wù)局給你定,他不可能一個(gè)季度給你定三十萬(wàn)一般有6萬(wàn)的,還有9萬(wàn)的,還有12萬(wàn)的。
6-9-12這個(gè)是所得額定額嗎,不是開(kāi)票金額?
你好,這是核定的銷售額,只要在這個(gè)銷售額以內(nèi),是不需要繳納的。
超過(guò)的是按全額交個(gè)稅,還是超過(guò)的部分交
超過(guò)的全額繳納的。