借營業(yè)外支出-贈(zèng)送 支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸主營收入
老師好,公司去年將自己公司外購的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,做賬做錯(cuò)了,分錄寫的借:銷售費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入(銷售價(jià)非成本價(jià)),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,請(qǐng)問今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
我們銷售商品時(shí)產(chǎn)生了現(xiàn)金折扣,怎么做賬務(wù)處理呢? 是不是 1 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 2 借 銀行存款 銷售費(fèi)用 現(xiàn)金折扣 貸應(yīng)收賬款
銷售并贈(zèng)送產(chǎn)品分錄應(yīng)怎么樣處理?假如賣100件貨,單價(jià)1元,贈(zèng)送20件,借應(yīng)收賬款113貸主營業(yè)務(wù)成收入100應(yīng)交稅費(fèi)13,那贈(zèng)送的20件分錄應(yīng)怎么樣處理合適呢?
公司自產(chǎn)的商品當(dāng)做樣品送給客戶,怎么樣做分錄,借:銷售費(fèi)用貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅嗎,月底結(jié)賬成本嗎
制造業(yè),送給客戶個(gè)人自己生產(chǎn)的產(chǎn)品怎么做賬?前期以為是銷售的做賬 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 貸主營收入;現(xiàn)在知道是贈(zèng)品怎么調(diào)整分錄?
老師,請(qǐng)問昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退稅沒通過,是稅管員會(huì)來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個(gè)地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請(qǐng)教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬和專項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來,3月份報(bào)沒報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來,3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒有幫代扣代繳個(gè)稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個(gè)票,測(cè)試,又沖紅了。可以零申報(bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理