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老師好,公司去年將自己公司外購的產品贈送給客戶,做賬做錯了,分錄寫的借:銷售費用,貸:主營業務收入(銷售價非成本價),應交增值稅銷項稅;借:主營業務成本,貸:庫存商品,請問今年應該怎么調賬呢?

2021-01-28 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-28 12:45

?你好? 你自己外購的產品? 本來是送人的? 這個就是這樣視同銷售處理的。? ?這個主營業務收入 本來 也是按同期市場價來計算 增值稅的 哦。? 不是按成本價??

頭像
快賬用戶8294 追問 2021-01-28 12:48

這個賬不應該是借:銷售費用 貸:庫存商品 應交增值稅銷項稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-28 12:52

?你好? 視同銷售處理 分錄就是你上面做的分錄。 不是這樣做的?借:銷售費用 貸:庫存商品 應交增值稅銷項稅

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?你好? 你自己外購的產品? 本來是送人的? 這個就是這樣視同銷售處理的。? ?這個主營業務收入 本來 也是按同期市場價來計算 增值稅的 哦。? 不是按成本價??
2021-01-28
您好,這個是沒錯的,沒錯
2023-12-12
可以的,可以這么做的
2023-12-03
可以的,可以這么做的。
2024-02-18
你好!可以這樣處理,但是最后的分錄借 主營業務成本 貸 發出商品 (實際成本低于銷售價格)借 產品成本差異 貸主營業務成本 時什么意思?發出商品金額就是你們采購商品的進價不應該有差額
2020-09-16
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