小規模免交增值稅部分都要轉營業外收入,然后并入企業所得稅應納稅額,在交企業所得稅
今年是300萬,5%
老師,小規模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應交稅費應交增值稅計入營業外收入,結轉收入以后企業所得稅申報表里面營業收入填營業外收入和主營業務收入之和嗎
老師,請問小規模企業增值稅免征部分轉入營業外収入,利潤總額加大,不是要多交企業所得稅嗎? 小規模企業所得稅是20%嗎,請老師指教
小規模納稅人減免的增值稅收入,計入營業外收入的這部分要并入繳納企業所得稅嗎
小規模納稅人季度銷售額未達到起征點,減免了增值稅。然后又轉到營業外收入,這樣又多交了企業所得稅,企業少交了增值稅,多交了企業所得稅,劃算嗎?
老師,小規模免交增值稅部分都要轉營業外收入,然后并入企業所得稅應納稅額,在交企業所得稅的嗎?今年企業所得稅小微100萬里面是5%嗎?
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
投資公司發行債券的承銷費發票專票可以抵扣進項嗎?
老師,申報利潤年報提示稅金及附加小于其中消費稅 營業稅等之和,主要原因為上年度多交所得稅退回,這個要怎么調整?
老師,您好,公司繳納專利年費滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔開票稅費,這三個費用,放在匯算清繳納一納稅調整項目明細表里的哪個行次呢
老師問想咨詢下關于個稅申報的問題,現在4月份申報3月份個稅,那3月份的個稅,這個是申報的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業務人員不提供業務單據,財務做不能及時入賬,財務主動要還是業務員提供什么做什么
工商年報上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來著?然后,太啰嗦了,上次也沒發成,今天可以嗎?
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,共開了五張發票,屬于零星的維修,沒有更換配件,這個應該怎么做賬啊?
匯算清繳的主要股東及分紅情況是不是可以不用填寫
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!