你好,不用,填寫主營業務收入就行
老師,小規模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應交稅費應交增值稅計入營業外收入,結轉收入以后企業所得稅申報表里面營業收入填營業外收入和主營業務收入之和嗎
小規模30萬以內的收入,賬務處理是 借:應收賬款 等科目 , 貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉到營業外收入 營業外收入要交企業稅,那豈不是增值稅還要交企業稅?
老師,請問一下我是小規模納稅人,開票 借庫存現金 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 需要季度結轉免稅收入 借 應交稅費應交增值稅 貸營業外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業外收入,企業所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結轉營業外收入的分錄的吖
老師,小規模季度45萬免增值稅,會計處理借:應交增值稅 貸 營業外收入 ,這樣營業外收入又得拿去企業所得稅繳納嗎?
小規模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個季度收入45萬,發生銷售收入時。借:應收賬款 貸:主營業務收入 45 應交稅費-應交增值稅45?3%=1.35 借:應交稅費-應交增值稅 1.35 貸:營業外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
我現在公司繼續繳納社保,現在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
如果以租代購的醫療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產嗎?
老師,財務費用銀行手續費是填入匯算清繳期間費用明細表一傭金和手續費嗎
不是當月不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額,月末 待認證抵扣轉出 不應該是貸方 應交稅費-待認證進項稅額嗎/
老師,我開倉儲服務費發票,規格型號,單位,數量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數據要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領用能充裝普通氮氣60瓶,或者全部領用能充裝高純氮氣40瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時候,使用權資產相關的調增調減,請問如何填報呢?
不是說不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額嗎?
老師,專家評審費1000元,我們單位代扣代繳個稅,實際給支付多少錢
利潤結轉啦主營業務收入和營業外收入,不影響嗎
利潤表上有營業外收入一項的呢,申報所得稅填寫利潤就行
會計分錄做賬時只結轉主營業務收入嗎?不結轉營業外收入
結轉營業外收入的呢
填寫企業所得稅季度申報表營業收入填寫主營業務收入,不填寫營業外收入
不填寫營業外收入,營業收入就是主營業務收入