你好,在電子稅務(wù)局的財(cái)產(chǎn)行為稅里采集信息生成申報(bào)表申報(bào)。是根據(jù)您不同的合同來計(jì)算的。
老師,小規(guī)模納稅人稅是季度申報(bào)嗎?那么印花稅呢,也是季度申報(bào)嗎?
老師!我們是小規(guī)模納稅人,季度含稅43萬,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)呢?價(jià)稅各是多少,現(xiàn)在是按1%開票。
老師小規(guī)模納稅人剛成立的公司季度申報(bào)印花稅時(shí)沒有業(yè)務(wù)怎么零申報(bào)
小規(guī)模納稅人,印花稅稅源采集的時(shí)候不小心點(diǎn)到按次申報(bào),本來應(yīng)該是按季申報(bào)印花稅的,現(xiàn)在申報(bào)且繳款了怎么辦
小規(guī)模納稅人,印花稅稅源采集的時(shí)候不小心點(diǎn)到按次申報(bào),本來應(yīng)該是按季申報(bào)印花稅的,現(xiàn)在申報(bào)且繳款了怎么辦
請(qǐng)問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
是采購合同還是銷售合同呢
你好,采購和銷售的合同都需要申報(bào)。具體看實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生。
已知計(jì)稅金額是614252.75 那該交多少印花稅呢
你好 是哪個(gè)合同的印花稅?
我也不曉得 這個(gè)是上一季度印花稅明細(xì)表上的計(jì)稅金額 稅率是0.03% 是另外一個(gè)會(huì)計(jì)做的 我都不知道金額是怎么來的 所以才來咨詢一下
發(fā)你稅率表 對(duì)一下自己是什么合同?
我看印花稅申報(bào)表上面寫的是買賣合同
老師 我剛剛發(fā)的計(jì)稅金額是1-3月份所有銷售和購進(jìn)合同的之和嗎?
是不是之和這個(gè)看你實(shí)際情況,你要是季度申報(bào)的,你就把這一個(gè)季度所有買賣合同的金額加到一起申報(bào)就行。
因?yàn)槟闫髽I(yè)實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)老師不清楚的,我可以告訴你填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)。
哦哦 我們是季度申報(bào) 那二季度的印花稅金額 那就是把4-6月所有的銷售合同和購進(jìn)合同相加的金額嘛? 是含稅金額嘛
好,是的,這樣計(jì)算對(duì)的是不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
老師 我看我們銷售和購進(jìn)合同都沒有對(duì)方的蓋章 也算是買賣合同嗎? 合同上都只有我們公司的蓋章
是的的也算的。 就是沒有合同的,要貨單送貨單這些都。這些都可以算的。
就是咱們真實(shí)發(fā)生了買賣的業(yè)務(wù),有合同的按合同沒有合同的,按要貨單,送貨單這些來繳納。
那不就是實(shí)際開票出去的金額和銀行打款的金額嗎
是的,可以這樣計(jì)算的
老師 我還是不太懂 我們之前那個(gè)會(huì)計(jì)的金額相差申報(bào)的金額和我實(shí)際計(jì)算的金額相差太大 能再給我具體講一下嗎
您說的相差金額大差額是怎樣產(chǎn)生的?
是正常開發(fā)票,沒有收到那些錢嗎?
也有開發(fā)票出去沒有收到錢的 也有收到了的
沒有收到錢的部分計(jì)入應(yīng)收賬款,收到錢了就記入銀行存款,是這樣的開票咱就正常確認(rèn)收入。