你好 ;? ?不含稅 不超過45萬直接報10欄次? 去免征即可。? ??
老師 我們是湖北小規模納稅人 季度申報企業 如果上季度 有一單不小心開錯了票不含稅100萬 稅率一欄應該開免稅 但是開成了3個點的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報呢 報表那一欄 我應該怎么填寫 填寫多少呢
老師!我們是小規模納稅人,季度含稅43萬,申報增值稅申報表的時候應該怎么申報呢?價稅各是多少,現在是按1%開票。
老師,小規模納稅人季度申報增值稅時,按1%稅率開的發票,申報表中填在第幾欄次呢
老師,我們剛成立的企業是小規模納稅人,現在小規模是有優惠按1%交增值稅,該怎么開票呢,稅率按1%還是3%開呢? 這個優惠,申報時該怎么填報表呢
老師,我季度開票總計44182.97,我是小規模納稅人,那開票的時候是3%的征收率減按1%,怎么填報增值稅申報表
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,那免稅這是按1%還是3%,
?你好免稅按1%來處理的??