同學,你好 增值稅結轉分錄做一下就行了
留底稅額5萬,銷項稅額35萬,進項4萬,35?5?4=26萬。分錄怎么寫?需要把留底稅額科目做上去嗎?
每月賣出房子產生銷項稅,還有進項稅,銷項稅額抵減,需要做分錄結轉嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額100萬 貨:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額抵減30萬 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額70萬
老師,以下情況該如何做結轉本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬,對應進項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應進項稅額,要交2萬增值稅 請問老師,我該如何做結轉本月增值稅分錄?
老師,硬件銷項稅10萬,對應進項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應進項稅額,要交2萬增值稅, 我該如何做結轉本月增值稅分錄?
老師這月銷項稅額26萬,進項稅額27萬,這進項大于銷項請問月底用做會計分錄嗎?如何做呢
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
期末還有留底20.3萬留底稅額,結轉分錄怎么做?
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
未交增值稅的意思是 什么?
同學,你好 在貸方,就是之后要繳納
我這個是期末留底的進項稅額,怎么是之后要繳納的?
進項有29.3萬,銷項9萬
同學,你好 在借方,就是之后可以抵扣的
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額9 ?? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20.3 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額29.3 ? ? ? ? 借:應交稅費-未交增值稅20.3 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20.3
老師這樣我的科目余額對嗎?
同學,你好 你這個分錄可以的