第一個可以結轉,也可以不用結轉 第二個借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,6000 貸應交稅費,未交增值稅6000
老師,事務中,轉出多交增值稅,未交增值稅,進項稅額,銷項稅額是怎么轉來轉去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進行的,進項銷項我會,然后月末就不知道下一步怎么進行結轉了,多交了,少交了怎么處理的
老師,11月進項轉出多交32582.35,12月的銷項稅是1344221.66,進項稅是1317254.47.這個月做進銷項的結轉,應該怎么做才是對的?麻煩您幫我做一下會計分錄,把數字都填寫上,謝謝啦
一般納稅人月末結轉銷項稅額是452500,進項稅額是495300,進項稅額大于銷項稅額怎么做會計分錄?還是不用做?
一般納稅人月末結轉銷項稅額是452500,進項稅額是495300,進項稅額大于銷項稅額怎么做會計分錄?還是不用做?
老師,一般納稅人,4月進項稅額比銷項稅額多1000,是不是不用結轉 5月銷項稅額比進項稅額多6000,要結轉,分錄應該怎么做,之前還有留抵稅額3000,交稅2000,應該怎么做分錄,老師,麻煩把每一步分錄列一下,謝謝
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
你上面交稅是3000,不是2000。
老師,稅控盤280如果抵扣增值稅,怎么做分錄
借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。