同學你好 ● 月末處理:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸:應交稅費-應交增值稅-轉出應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出應交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 ● 再將轉出應交增值稅轉到未交里借:應交稅費-應交增值稅-轉出應交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
一般納稅人,應交稅費-應交增值稅太難了。月末需要結轉哪些,銷項稅額結轉到未交增值稅,進項稅額結轉嗎?有的人說不接轉。到底怎么做分錄?
老師,事務中,轉出多交增值稅,未交增值稅,進項稅額,銷項稅額是怎么轉來轉去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進行的,進項銷項我會,然后月末就不知道下一步怎么進行結轉了,多交了,少交了怎么處理的
你好老師,申報表上面的進項稅轉出我怎么平分錄,我結轉未交增值稅的時候分錄是這樣,借:應交稅費-應交增值稅-銷項17490.38 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出7297.82 貸:應交稅費-未交增值稅24788.2 現在進項稅轉出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉出的進項稅是開的紅字發票
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
月末不要繳納增值稅,月末結轉進項留底時分錄 借:應交稅費 -增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 下一步分錄怎么寫是借 應交稅費-未交增值稅? 這個圖說不用做賬 是后面分錄不用寫了嗎?
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
老師,應收賬款計提壞賬沒有核銷!資產負債表應收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些
個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經營了兩個月就裝修,然后12月又開始經營,連續12個月超過500萬的營業收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續12個月
請問在單一窗口哪里打印提運單?
請問外貿企業出口因質量問題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
會計賬簿包含哪些內容呢
老師,2024年有些制造費用、管理費用、銷售費用沒有取得發票。那我企業所得稅匯算清繳要利潤調增,填寫在哪些表的哪些欄內呢。小企業會計準則。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?