你好,他是 是小規模納稅人了。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
您好老師,我這有一個體戶,開業兩年多,目前核定征收,之前未開公戶,每月開票3萬左右,實際營業額30-40萬左右,老板聽說以后金稅四期私戶聯網,會查個人現金流,想開公戶,以后店里現金流走公戶,我想詢問的是核定征收需要開公戶嗎?再者如果開了公戶后,公戶現金流嚴重大于開票金額,會不會反而帶來風險,像這種情況我們應該怎么做更合適?謝謝!
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規模,一個是個體戶。他個體戶跟小規模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發票,那現在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉來轉去,然后好做發票那些的,那就等于說是是開發票嘛,對吧,他也沒有正式的業務往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應該怎么處理,公司希望少交點稅
老師您好,我身邊一個老板,個體戶查賬征收,無任何成本發票,目前開票10萬左右(后面應該每月差不多這樣)他說他那個圈子每家每次都只交幾百元稅,他這種情況不應該只交幾百元吧?老師他這種情況,如果開票9.5萬,實際交稅應該多少?
你好老師,領用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入入賬應交增值稅-未交增值稅是1%還是3%??
村委會收到鄉財政補貼應該是15000元!實際收到5000!還欠著10000元!怎么記會計分錄!原始憑證怎么寫
我們是建筑公司,班組在我們手里承包工作,是不是需要他們開勞務票過來
在四月份繳納的稅費,我是按稅收所屬期計入第一季度,還是按實際支付日期計入第二季度
那勞務公司承包方給甲方開差額征收全額開票的發票,是不是他們就可以抵扣了,是不是還得備案經稅務同意,差額征收全額開票是不是也要先取得分包方的發票,分包方不管開普票和專票都可以是吧,分包方一般都是包工頭,他們是不是也可以選擇差額開票啊,還是他們正常按個體1%開普票就可以
老師那勞務公司承包方給光伏工程甲方開發票,發票項目填啥,大類是啥,建筑服務勞務嗎?還是啥
四月份繳納的所屬于三月份的個人所得稅,這筆錢我在申報第一季度利潤表時應該加上嗎(按稅收所屬期)?還是把這筆錢算在第二季度(按實際支付日期)
電商開票太多,或是無票收入太多,怎么做賬,和裝訂憑證呢?一筆一筆的入賬嗎?好多啊?無票收入的太多的話,會不會是查呢?
公司裝修費可以一次性進管理費嗎?還是必須進行長期費用待攤,進行攤銷呢
小規模納稅人
你好? 季度 30萬免增值稅? 所得稅是實際利潤? *所得稅稅率? 100萬部分減半
是按5%~35%對應的那個稅率交經營所得?
你好??是按5%~35%對應的那個稅率交經營所得? 正確