您好,同學(xué),正在計算中
甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2021年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元(折合人民幣,下同),在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元,在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。按國別分別計算源于境外的應(yīng)納稅所得額,根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2021年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為 老師 具體分析下怎么做
A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在M國的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬元(折合人民幣,下同),在M國已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為()萬元。
、某居民企業(yè)2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為100萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。該企業(yè)當(dāng)年從境外A國分公司分回稅后收益折合人民幣20萬元(A國的企業(yè)所得稅稅率為20%)。則該企業(yè)2018年度在境內(nèi)實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為()萬元。 如果是這里分公司換成子公司有不一樣么?
例題5:甲公司為居民企業(yè),2021年度取得境內(nèi)所得800萬元、境外所得200萬元,已在境外繳納企業(yè)所得稅稅款40萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%。計算甲公司2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。
甲企業(yè)屬于居民企業(yè),2021年實現(xiàn)境內(nèi)應(yīng)稅所得200萬元,適用稅率25%;在境外A國實現(xiàn)應(yīng)稅所得100萬元,適用稅率30%,己在當(dāng)?shù)丶{稅。2022年該企業(yè)實現(xiàn)境內(nèi)應(yīng)稅所得300萬元,適用稅率25%;在A國實現(xiàn)應(yīng)稅所得100萬元,該國所得稅稅率調(diào)整為22%,已在當(dāng)?shù)丶{稅。請分別計算甲企業(yè)2021年、2022年應(yīng)匯總納稅稅額。
企業(yè)出租辦公室的,房租的分類編碼是什么?
你好,編織袋企業(yè),6個生產(chǎn)車間,各車間電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現(xiàn),請幫忙設(shè)計表格。
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企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)一次性折扣150萬的話、就要調(diào)減150萬、要退稅5%、7.5萬嗎?
老師您好,請問2015年簽訂合同取得土地使用權(quán),2017年取得土地證,現(xiàn)在出租該地,適用簡易計稅嗎?謝謝
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專票不能抵扣銷項稅。 怎么理解是不能抵扣銷項稅的專票?要把這部分計入成本費用?
老師,我社保增員,只需要增三險,不要增醫(yī)保,怎么做
每個年末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 這筆分錄有附件么
老師,匯算清繳表需要勾選的是哪幾張表格?
同學(xué),您好,21年應(yīng)納稅額等于300*25%-100*25%等于50 22年應(yīng)納稅額等于400*25%-100*22%-100*3%等于75