您好 是的 這樣理解正確的哈
老師,這個是全盤賬實操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個問題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應該是留抵不進行賬務處理,那為什么答案是“借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項-進項)+(銷項發(fā)生額+進項轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進項發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會這樣呢? 三、實際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動做呢?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項目也有出租 還有預售 預售是3%預繳 進項做的都是代抵扣進項稅額 我看余額表進項稅額余額貸方是負數(shù) 代抵扣進項稅額余額也是貸方負數(shù) 我們這個月有一張退個稅手續(xù)費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 昨天領導說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借 應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 領導看了說不對 老師您說我應該也樣做分錄呢
原來做賬的時候把進項稅和銷項稅都在月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,那是不是未交增值稅的借貸方的發(fā)生額和進項稅借方發(fā)生額及銷項稅貸方發(fā)生額應該是一致的吧?最終未交增值稅的余額也就是進項和銷項的差額。
前提是原來會計做賬的時候把進項稅和銷項稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進項稅額借方發(fā)生額是負數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應該是在貸方負數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會把進項稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對嗎?
老師 我們是一般納稅人 平時發(fā)生業(yè)務時 借 應收賬款113 貸 主營業(yè)務收入100 貸 應交稅費-銷項稅額13 收到發(fā)票時 借 成本 50 借 應交稅費-待認證進項稅額6.5 貸 銀行 56.5 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 待認證轉(zhuǎn)進項稅額 借 應交稅費-進項稅額6.5 貸 應交稅費-待認證稅額 6.5 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6.5 貸 應交稅費-未交增值稅 6.5 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 6.5 貸 銀行 6.5 然后同事教我說進項和銷項都不管 方便核對 年底的時候再來結(jié)轉(zhuǎn) 請問進銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務電子章怎么做?我們有實物的業(yè)務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業(yè)當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務收入,沖減了預收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同