你好正數的和負數的做兩筆分錄。一個負數收入,一個正數收入。
小規模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發票的紅字發票,但是這個季度開的正數發票比紅字發票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數發票,等到開正數金額比這張9萬發票金額大的時候,我再開9萬紅字發票抵減。
老師好,當月作廢了的增值稅專用發票,然后又開相同金額的正數增值稅專用發票,因為我們是紙質的專票,就是我想問一下,我做收入的時候,是不是只錄正數的發票,作廢的不管,還是說一賬正數專票和作廢的票互相抵消,不用錄
老師,我們是2022年一月開的紙質增值稅專用發票,現在發現錯誤,想作廢重開,對方已經同意,我們需要紅字開具相同金額的紙質發票還是可以開電子發票?
老師,我想問下,開了數電發票當月紅沖的(對應紙票是作廢),滿足收入確認條件時我收入做賬怎么做,需要做個一正一負嗎,還是和紙票一樣不管直接做正數收入入賬
老師,這張發票我記的作廢了,現在作廢標志顯示負數正常,對應正數發票作廢代碼是什么意思?我這個做賬的時候這一筆是不是可以不入賬。下面顯示正數作廢的是不是就可以不入賬,只按匯總處理的實際銷售金額和稅額入賬
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
這個不是沖紅,就是作廢,專票作廢的,是不是不用管,
作廢的發票,不用賬務處理。
老師好,我問一下,增值稅專用發票,作廢了,就是4月份專票(紙質的),既有正數發票(專票),還有作廢的發票(專票),這兩個金額一致,作廢的專票我就不用錄收入了吧,正數發票(專票)還是要錄收入吧
嗯,是的是這樣操作對的是對的。
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!