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請問一般納稅人公司購入二手車10萬,取得的是普通發(fā)票,如何取得專用發(fā)票,分錄和計稅公式如何計算 如果將此二手車12萬再次出售,只能開具專用發(fā)票,稅點如何計算分錄又是怎樣的

2023-06-16 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-16 12:08

你好,這個車是誰銷售給你們的單位還是個人?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 12:09

你好,銷售出去增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅,根據(jù)利潤,如果是小型微利企業(yè),印花稅附加稅可以減半。

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 12:12

公對公銷售,私對公銷分別如何處理

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齊紅老師 解答 2023-06-16 12:17

不管你銷售給誰,稅率都是一樣的,如果你們從個人手里購買的取不到專票,只能他去稅務局給你開普通發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 12:17

是企業(yè)銷售給你的,可以開專票。借固定資產(chǎn)應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行存款, 普通發(fā)票的借固定資產(chǎn),貸銀行存款。

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 12:30

老師,1公對公消售的是二手車,取得的是普通發(fā)票,問如何取得專用發(fā)票,2我司將二手車再次銷售時,稅率如何計算,分錄是怎么樣的,另外小規(guī)模再次銷售二手車的稅率是2%,問一般納稅人稅率是多少,3再次銷售的固資清理如何計算的,假設我們購入10萬,12萬售出,已累計折舊8000元,全盤分錄和計算是如何的

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齊紅老師 解答 2023-06-16 12:31

第一個,讓對方給你開增值稅專用發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 12:31

第二個 銷售出去增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅,根據(jù)利潤,如果是小型微利企業(yè),印花稅附加稅可以減半。 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行放款, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 12:32

小規(guī)模增值稅1%、附加稅6%、企業(yè)所得稅根據(jù)利潤 印花稅萬分之三減半。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 12:33

借固定資產(chǎn)清理100000-8000 累計折舊,8000 貸固定資產(chǎn)100000 借銀行120000 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 12:34

印花稅是指按合同,銷,購雙方都要按萬分之1.5交吧,我們是小微企

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齊紅老師 解答 2023-06-16 12:35

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 14:21

老師我把第二步稅費分錄做了下,借銀行存款120000,貸固資清理106194.69,應交稅費120000/1.13?0.13=13805.31,借主營業(yè)務稅金13805.31?0.12/2=828.32貸應交稅費828.32第三步借固資清理14194.69貸營業(yè)外收入14194.69,

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齊紅老師 解答 2023-06-16 14:23

你好,第二個是什么意思的?

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 14:29

第二個是按銀收12000來計稅120000/1.13?0.13=13805.30,得出固資清理為106194.7

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齊紅老師 解答 2023-06-16 14:32

主營業(yè)務稅金這個是哪個科目。

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 14:37

主營業(yè)稅金及附加用以計算附加稅

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齊紅老師 解答 2023-06-16 14:40

附加稅的,不用現(xiàn)在算。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 14:41

附加稅和你的主營業(yè)務一塊就可以的,不用在這里計算的,它是銷項減去進項,按照這個來作為計稅依據(jù)。

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 14:42

好的,老師上面的計算和分錄都對嗎,

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 14:45

好的,對的

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齊紅老師 解答 2023-06-16 14:46

第二個個你修改一下,你第一個是正確的。

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 14:54

老師,1/第二個就是附加稅按你說的,第三個對吧。這樣看來一般納稅人做二手車,如沒進項專用發(fā)票,增值稅交得太多了。2/現(xiàn)在進項發(fā)票留抵抵扣按新政策是一個會計年度用完還是當月就用完,不允許留抵了?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 14:56

你們單位主營是銷售二手車還是怎么了?是買來銷售出去的。過戶給你單位嗎?

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 14:59

買新車,買二手,或以租代購,然后有銷售出去,也有租賃出去,

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快賬用戶4346 追問 2023-06-16 15:00

過戶給我們,以租代購看情況

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齊紅老師 解答 2023-06-16 15:03

你好,是過戶到你單位了嗎?如果是的話,就應該這么交稅的。

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