你好,這個車是誰銷售給你們的單位還是個人?
老師2025年收到2024年預交的所得稅應該如何核算?
請問先報稅后補做賬,然后我們做賬時候累計本年利潤都是報好的,然后做賬時說累計本年利潤要做小于申報的這個數(shù)到時年報納稅調(diào)增就好,財務報表需要調(diào)整嗎
沒收的租賃違約金開什么發(fā)票?
請問24年資產(chǎn)報廢清理,25年沖銷24年資產(chǎn)報廢清理后,又補提折舊,沖銷之前營業(yè)外支出調(diào)整為以前年度損益調(diào)整是收入,還是成本或者費用?
老師您好,聽說五一以后不允許兼職代賬了,只能找正規(guī)的快賬公司,請問。我手里這幾個企業(yè),讓他們法人作為辦稅人員開發(fā)票或者找個其他的人可以嗎?如果是辦稅人員是法人或者負責人,電話號填我的是否可以
老師:放棄利息聲明的時候為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 ? 就是為了視為收入 ? 現(xiàn)在word全部都放在一起還是沒有規(guī)避這一點 , 那我們還需要將利息計提出來做為營業(yè)外收入嗎?
A105050填報,工資薪金取數(shù)是?
老師,有沒有運輸行業(yè)的費用支出明細表,比如日表,月表
股東投入的錢和借來的錢和公司賺的虧的有沒有勾稽關系
老師,我是負責一個山東民辦大學的四個超市賬務處理會計崗位,四個超市屬于個體工商戶性質(zhì),我發(fā)現(xiàn)在申報一季度增值稅和經(jīng)營所得個稅申報時,收入和成本不是按照收銀系統(tǒng)和金蝶賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,一個月幾十萬的收入填報十幾萬(十幾萬的收入和成本自己編的),導致申報完數(shù)據(jù)增值稅不交稅,個稅繳納四五十塊錢,這要是被稅務局查了是不是屬于虛報稅務有稅務風險,還是說個體工商戶這樣操作沒關系,平時沒有進項和銷項發(fā)票不涉及發(fā)票
你好,銷售出去增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅,根據(jù)利潤,如果是小型微利企業(yè),印花稅附加稅可以減半。
公對公銷售,私對公銷分別如何處理
不管你銷售給誰,稅率都是一樣的,如果你們從個人手里購買的取不到專票,只能他去稅務局給你開普通發(fā)票。
是企業(yè)銷售給你的,可以開專票。借固定資產(chǎn)應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行存款, 普通發(fā)票的借固定資產(chǎn),貸銀行存款。
老師,1公對公消售的是二手車,取得的是普通發(fā)票,問如何取得專用發(fā)票,2我司將二手車再次銷售時,稅率如何計算,分錄是怎么樣的,另外小規(guī)模再次銷售二手車的稅率是2%,問一般納稅人稅率是多少,3再次銷售的固資清理如何計算的,假設我們購入10萬,12萬售出,已累計折舊8000元,全盤分錄和計算是如何的
第一個,讓對方給你開增值稅專用發(fā)票。
第二個 銷售出去增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅,根據(jù)利潤,如果是小型微利企業(yè),印花稅附加稅可以減半。 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行放款, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。
小規(guī)模增值稅1%、附加稅6%、企業(yè)所得稅根據(jù)利潤 印花稅萬分之三減半。
借固定資產(chǎn)清理100000-8000 累計折舊,8000 貸固定資產(chǎn)100000 借銀行120000 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。
印花稅是指按合同,銷,購雙方都要按萬分之1.5交吧,我們是小微企
對的,是的,是這么做的。
老師我把第二步稅費分錄做了下,借銀行存款120000,貸固資清理106194.69,應交稅費120000/1.13?0.13=13805.31,借主營業(yè)務稅金13805.31?0.12/2=828.32貸應交稅費828.32第三步借固資清理14194.69貸營業(yè)外收入14194.69,
你好,第二個是什么意思的?
第二個是按銀收12000來計稅120000/1.13?0.13=13805.30,得出固資清理為106194.7
主營業(yè)務稅金這個是哪個科目。
主營業(yè)稅金及附加用以計算附加稅
附加稅的,不用現(xiàn)在算。
附加稅和你的主營業(yè)務一塊就可以的,不用在這里計算的,它是銷項減去進項,按照這個來作為計稅依據(jù)。
好的,老師上面的計算和分錄都對嗎,
好的,對的
第二個個你修改一下,你第一個是正確的。
老師,1/第二個就是附加稅按你說的,第三個對吧。這樣看來一般納稅人做二手車,如沒進項專用發(fā)票,增值稅交得太多了。2/現(xiàn)在進項發(fā)票留抵抵扣按新政策是一個會計年度用完還是當月就用完,不允許留抵了?
你們單位主營是銷售二手車還是怎么了?是買來銷售出去的。過戶給你單位嗎?
買新車,買二手,或以租代購,然后有銷售出去,也有租賃出去,
過戶給我們,以租代購看情況
你好,是過戶到你單位了嗎?如果是的話,就應該這么交稅的。