您好 您90萬(wàn)給材料商 這個(gè)發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)的?
老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個(gè)工程,工程清單合同570萬(wàn)。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計(jì)砍掉9萬(wàn)。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開(kāi)具了合同570萬(wàn)工程發(fā)票!并已繳納570萬(wàn)的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計(jì)結(jié)算報(bào)告! 提問(wèn), 1:乙方多開(kāi)具的9萬(wàn)發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開(kāi)完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說(shuō)乙方可以根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
請(qǐng)問(wèn)甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一個(gè)項(xiàng)目,甲方要求在乙方購(gòu)買(mǎi)材料,乙方給甲方開(kāi)了50萬(wàn)的專票,甲方打款20萬(wàn)到乙方,現(xiàn)在說(shuō)把剩下的30萬(wàn)打到乙方對(duì)公戶,但是我公司在承接這個(gè)項(xiàng)目拿材料的時(shí)候已經(jīng)付款了,這個(gè)30萬(wàn)不應(yīng)該付到我公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人(王總)掛靠在我公司承接了A項(xiàng)目,用了商混100多萬(wàn),現(xiàn)商混已開(kāi)票給公司,工程款到后需要給商混站走流水,商混差(王總)款,現(xiàn)提議王總(丙方),商混站(乙方),我公司(甲方)三方簽訂三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議,甲不用給乙方款,乙同意甲直接付款給丙方,這樣可以嗎?有合適的處理方法嗎?
老師建筑公司,我們掛靠 乙方 前期打入100萬(wàn),給乙方,然后 乙方 打款90萬(wàn)給材料商(材料商是我們公司聯(lián)系),現(xiàn)在 甲方 要求乙方開(kāi) 開(kāi)票100萬(wàn)(乙方已經(jīng)開(kāi)具),那么 甲方給乙方撥付100萬(wàn),工程款,乙方是不是 扣除相應(yīng)費(fèi)用,后,剩余工程款,給我們 轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
公司甲(發(fā)包方)與公司乙(承包方)鑒定消防泵房工程合同,合價(jià)62萬(wàn),己撥付42 萬(wàn),剩余20 萬(wàn),承包方把合同轉(zhuǎn)包給張三,現(xiàn)乙公司出現(xiàn)問(wèn)題,款打進(jìn)去出不來(lái),張三把甲,和乙告了,經(jīng)法院調(diào)解,甲和乙同意把款撥付給張三,然后張三去稅務(wù)局代開(kāi)的工程發(fā)票,發(fā)票代開(kāi)可以嗎?還是要乙公司開(kāi)票?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢(qián)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
開(kāi)給甲方
開(kāi)給乙方
那您只需要開(kāi)具10萬(wàn)的發(fā)票給乙方就好了啊 您開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票 就應(yīng)該收100萬(wàn)的款項(xiàng)回來(lái) 不然您往來(lái)怎么平? 這樣100萬(wàn)的工程 乙方不是收了190萬(wàn)的發(fā)票了?
今天去對(duì)接,她們財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō),還需要,提供成本,要不然沒(méi)法下賬
其實(shí).我們前期墊付100萬(wàn),給被掛靠方,然后通過(guò)被掛靠方,在支付材料款,然后,甲方要求開(kāi)票,乙方開(kāi)具100,甲方按付款100萬(wàn),到賬,然后 乙方 (扣除相應(yīng)費(fèi)用)通過(guò) 其他應(yīng)付款科目,轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人,是這樣的嗎
乙方財(cái)務(wù)總監(jiān),說(shuō)我 思路不對(duì),我就 困惑了,所以問(wèn)問(wèn),這個(gè)不是好理解嗎,還有,她們還要我們提供 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,難道 超出 收入成本比例 要做 風(fēng)險(xiǎn)存在嗎,搞不懂,所以問(wèn)問(wèn),老師
前期墊付100萬(wàn)?支付材料款 這個(gè)材料發(fā)票都是開(kāi)給乙方的嗎 前期的100萬(wàn)加上甲方支付的100萬(wàn) 扣除您的各項(xiàng)支出 然后給您單位
是,前期墊付100萬(wàn),給乙方,然后材料商開(kāi)發(fā)票90萬(wàn)(材料商的錢(qián)是通過(guò)我們打到乙方賬戶錢(qián),支付的),材料商給 乙方提供發(fā)票
甲方要求乙方開(kāi)具發(fā)票100萬(wàn),工程款到乙方賬戶,我們要求乙方扣除管理費(fèi),稅金后的金額轉(zhuǎn)給我們,我這個(gè)思路沒(méi)有問(wèn)題,對(duì)吧,老師
甲方要求乙方開(kāi)具發(fā)票100萬(wàn),工程款到乙方賬戶,您要求乙方扣除管理費(fèi),稅金后的金額轉(zhuǎn)給回,這個(gè)思路沒(méi)有問(wèn)題
她們財(cái)務(wù)總監(jiān)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)思路,說(shuō)不通,我以為我的思路問(wèn)題
90萬(wàn)的發(fā)票 不是成本嗎?
是成本,也是我們間接支付(通過(guò)乙方賬戶),所以,我這個(gè)思路沒(méi)有問(wèn)題,其實(shí)乙方終究沒(méi)明白,我們老板個(gè)人打入她們公司100萬(wàn),是 她們 借銀行,貸其他應(yīng)付款,然后 她們轉(zhuǎn)給材料商 是 借成本 貸銀行,或者借工程施工-材料款,貸 銀行
對(duì)乙方而言,始終掛著其他應(yīng)付款,欠我們老板的,這個(gè) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)在沒(méi)有,這個(gè)總監(jiān)也是無(wú)語(yǔ)
對(duì)的 這個(gè)100萬(wàn) 其實(shí)應(yīng)該退給您老板的 然后收到甲方的工程款扣掉各自支出 多下來(lái)的再轉(zhuǎn)給您公司 因?yàn)槲易约哼@樣也是掛靠的 所以還算比較熟悉
謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!