你填寫的是附表四什么數據,同學
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現在11月份,附表四數據是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
稅控盤未抵扣認證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
房地產企業還沒有正式開銷售發票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發票給業主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
請問電子稅務局填寫附加稅申報表的時候,顯示的增值稅稅額為什么跟增值稅主表申報的增值稅稅額數據不一樣呢?
小規模納稅人開專票,3%減按1%,在申報稅務的時候,主表和減免稅費表,填寫的先后順序應該是什么樣的呢?是先填主表數據,還是先填減免表數據,在主表的時候,減免的部分是自動生成的數據還是需要手動填寫的呢
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
應該在主表上扣除的預繳部分,
你好!預繳時需要填寫《增值稅預繳稅款表》。正式申報時一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)和《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)第28欄"分次預繳稅額";小規模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第21欄"本期預繳稅額"。
就是增值稅申報主表是手動填入28行的對吧
對的,同學,是這樣的
好的,謝謝
好的呢,同學,祝你生活愉快