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老師,我們做教育培訓請了專家,如果說一個專家實際領到手是4200,然后申報的個稅和增值稅由我們公司來承擔,這樣的話,我們去稅務局開勞務發票要按多少錢開才對呢?

2023-06-08 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 21:36

您好,開票按照4200開票,開票時候你們的費用直接支付就行

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快賬用戶4463 追問 2023-06-08 22:00

因為老板說要把支付專家到手的+個稅扣的+增值稅都要計入這個項目的成本,因為都是我們承擔的

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齊紅老師 解答 2023-06-09 05:14

這個你正常記入成本就行

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快賬用戶4463 追問 2023-06-09 06:01

那怎么做呢,借成本4200 貸銀行4200 個稅672 增值稅41.58感覺好像不對啊

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齊紅老師 解答 2023-06-09 06:03

負擔的稅費,直接可以記入管理費用里面

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齊紅老師 解答 2023-06-09 06:03

只是這些費用不能稅前扣除

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快賬用戶4463 追問 2023-06-09 06:09

老板像要我們承擔的個稅個稅費都能合理計入成本,所以他覺得要算怎么開票才對呢

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齊紅老師 解答 2023-06-09 06:10

沒有合理記入成本的方法哲學本身就不是你們應該負擔的

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快賬用戶4463 追問 2023-06-09 06:28

就比如我們按5000開票,增值稅是49.5,個稅按不含稅申報就是792,這樣實付4200,那個增值稅又平不了,

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齊紅老師 解答 2023-06-09 06:29

你不用糾結這個,額外的費用你們想要入賬,可以讓這個人找別的發票報銷。

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快賬用戶4463 追問 2023-06-09 08:36

主要是我們每個項目請的專家都有可能不一樣而且不止一個兩個,每次最少五六個,多的時候十幾個呢,所以經常這樣那些沒法稅前扣除的就多了,老板也不干啊,而那些專家請來了項目結束發給他們就不管了

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齊紅老師 解答 2023-06-09 08:51

這種只能提前說好了,你肯定其他的費用你們是不能稅前扣除的。不是老板愿不愿意的問題。

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您好,開票按照4200開票,開票時候你們的費用直接支付就行
2023-06-08
你好,如果暫時沒有業務的話,可以先不做稅務登記。
2023-02-22
你好! 按規定,需要代開發票做賬的。
2021-07-27
對的,沒錯,你這么處理是沒有問題的
2023-12-22
同學你好 你們多收到個稅了嗎
2021-03-02
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