紅沖的沒法認證,這個是你之前認證了沒有。
老師,你好,請問之前供應商開給我們已經認證的發(fā)票,多開了幾十萬要沖銷,這種情況是不是要把之前的發(fā)票紅字沖銷,讓供應商開正確金額的過來?
老師,早上好!我這邊是深圳企業(yè),供應商給我公司的進項票有誤,但是我這邊又認證了?,F在想做紅沖是不是需要我這邊先申請紅沖,供應商那邊才能重新開具正確的發(fā)票過來?我的理解是供應商那邊可以直接申請紅沖的
老師,供應商有張發(fā)票字開錯了,我們沒有認證做賬,次月他又重新開了個正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務處理吧?謝謝
你好老師,供應商開出來的發(fā)票紙質檔還沒到我們這里就被外賬認證了,后來發(fā)現有錯誤,就紅沖了,那已經認證的這個正數發(fā)票也是需要寄給我們的嗎?
老師,對方11月開的發(fā)票開錯了,但是我還沒有認證,他那邊這個月沖紅了,沖紅的發(fā)票不用給我的吧?就開正確的給我就行了
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝